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老師你好,我們是小規(guī)模納稅人,去年的很多業(yè)務(wù)招待費沒有及時收回發(fā)票報銷,導(dǎo)致在第一季度的憑證中涉及到“借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款”。我們業(yè)務(wù)招待費是按照營業(yè)收入的0.5%稅前扣除的,所以加上今年收回的發(fā)票在匯算清繳說應(yīng)該還可以納稅調(diào)減。請問這種情況在“納稅調(diào)整項目明細表”中該怎么填寫呢?“載帳金額”是填寫今年調(diào)整后的數(shù)額么?同樣的情況還有主營業(yè)務(wù)成本,維修費,都該怎么填寫表格呢?謝謝老師

2022-05-11 10:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-11 10:30

您好,匯算清繳前取得發(fā)票,視同匯算清繳年度取得,直接在利潤表體現(xiàn)即可

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快賬用戶9850 追問 2022-05-11 10:33

是在填 年度財務(wù)報表 利潤表中修改么?可是我已經(jīng)按照第四季度利潤表數(shù)據(jù)上報了。是需要作廢修改么?

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齊紅老師 解答 2022-05-11 10:35

您好,不需要,匯算清繳按正確處理即可

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快賬用戶9850 追問 2022-05-11 10:41

年度財務(wù)報告 中的利潤表,不就是匯算清繳的利潤表么。不修改年度報表怎么在匯算清繳中直接正確處理呢?

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齊紅老師 解答 2022-05-11 10:51

您好,是需要把以后做的對應(yīng)以前年度損益調(diào)整包含

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快賬用戶9850 追問 2022-05-11 10:55

老師你說的我不明白。你可不可以直接說我該調(diào)整那張表,調(diào)整哪個數(shù)據(jù)?

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齊紅老師 解答 2022-05-11 10:58

您好,1導(dǎo)致在第一季度的憑證中涉及到“借:以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款貸:銀行存款”。 您的以前年度損益調(diào)整對應(yīng)利潤表上年哪個科目

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快賬用戶9850 追問 2022-05-11 11:00

銷售費用-業(yè)務(wù)招待費啊,題目說了不是。還有管理費用和主營業(yè)務(wù)成本,都涉及

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齊紅老師 解答 2022-05-11 11:04

您好,那您在匯算清繳數(shù)據(jù)對應(yīng)的銷售費用等科目,補充上述數(shù)據(jù)

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快賬用戶9850 追問 2022-05-11 11:07

老師,我就是不明白把這些數(shù)據(jù)填在哪個表格里,是不是要修改年度報表中的利潤表,還是怎么修改?我要納稅調(diào)減的的數(shù)據(jù)該填到哪里?我從一開始就是這些問題,你說了一大通什么都沒解決。我知道在匯算清繳中修改,我就是不知道該修改匯算清繳中的“年度財務(wù)報表-利潤表”還是“企業(yè)所得稅年度申報”中的哪個表格。老師你是不是不會啊

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齊紅老師 解答 2022-05-11 11:26

您好,1是需要修改利潤表,把以前年度損益調(diào)整還原相應(yīng)科目,在原來的利潤表里相關(guān)科目包含上述以前年度損益調(diào)整金額即可

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齊紅老師 解答 2022-05-11 11:26

您好,您如何得出不會的結(jié)論?

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快賬用戶9850 追問 2022-05-11 11:29

你自己說的不需要修改利潤表,上面的咨詢中有記錄。是把年度利潤表修改后,根據(jù)修改后的數(shù)額填寫“企業(yè)所得稅年度申報表”么老師?

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齊紅老師 解答 2022-05-11 13:03

您好,匯算清繳的申報表是需要修改,否則以前年度損益調(diào)整這部分金額沒法進入稅收系統(tǒng)

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您好,匯算清繳前取得發(fā)票,視同匯算清繳年度取得,直接在利潤表體現(xiàn)即可
2022-05-11
你好,賬載金額和稅收金額都按照2.6萬元,把要調(diào)增的金額寫在第3 列
2022-03-14
你好!2022年沒有沒有收入嗎?
2023-02-07
你應(yīng)該借銀行存款 貸所得稅費用 借所得稅費用 貸本年利潤
2020-10-17
你好,以反結(jié)賬修改的,修改了去年的數(shù)據(jù),你申報給稅務(wù)局的也得修改。然后你年財務(wù)報表也是按照修改之后的來做,你之前是錯誤的,修改成正確的,沒有問題可以的。沒有收入就不會有成本,你把這個成本修改了。
2023-05-23
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