你好,和當(dāng)?shù)囟悇?wù)舉報(bào)讓聯(lián)系開(kāi)具發(fā)票,要不沒(méi)有發(fā)票調(diào)增公司交稅會(huì)多
您好,老師,想問(wèn)一下,公司9月份開(kāi)張到現(xiàn)在采購(gòu)成本17萬(wàn),11-12月才有銷售,銷售成本是5萬(wàn),在11月份付了3萬(wàn)的進(jìn)貨款開(kāi)了發(fā)票,沒(méi)有付款沒(méi)有發(fā)票?,F(xiàn)在年底了到時(shí)要匯總清繳,我要再開(kāi)多少進(jìn)貨發(fā)票到時(shí)才不用調(diào)增?
老師,關(guān)于匯算清繳, 公司開(kāi)辦半年沒(méi)有一分錢(qián)收入,都是老板借款和墊資周轉(zhuǎn),半年開(kāi)辦費(fèi)各項(xiàng)裝修支出實(shí)際為30多萬(wàn)(含白條入賬),扣出去白條20萬(wàn)后。還余工資和費(fèi)用10萬(wàn)可以抵扣稅。請(qǐng)問(wèn): 1. 匯算清繳填表時(shí),成本和費(fèi)用那列,我一共只能填10萬(wàn)元吧(因?yàn)橹挥羞@10萬(wàn)左右是有正規(guī)發(fā)票的)匯算清繳時(shí),把費(fèi)用調(diào)減20萬(wàn),是對(duì)的嗎?
小規(guī)模納稅人,22年開(kāi)票495萬(wàn),做了25萬(wàn)利潤(rùn),工資做了91萬(wàn),其他的成本票都是工人代開(kāi)的,現(xiàn)在匯算清繳申報(bào)提示成本費(fèi)用與收入存在較大差異,我自查沒(méi)有問(wèn)題,我要是把管理費(fèi)用做少40萬(wàn),系統(tǒng)就過(guò)了,這個(gè)我該怎么處理?
老師好,22年公司跟員工辦理了私車公用業(yè)務(wù)產(chǎn)生加油費(fèi),進(jìn)入成本,同時(shí)掛到其他應(yīng)付款,由于員工沒(méi)有代開(kāi)增值稅發(fā)票12月末成本沖紅,現(xiàn)在員工拿來(lái)代開(kāi)的發(fā)票,匯算清繳成本需要調(diào)減,匯算清繳調(diào)表不調(diào)賬之前沖紅的成本和其他應(yīng)付款怎么處理
老師,我想問(wèn)一下,有個(gè)客戶一次性打了100多萬(wàn),我們公司屬于有限公司屬于建筑工程類的,如果開(kāi)票100萬(wàn)*1.01=1萬(wàn)的稅,所得稅100減去成本那也要交,5萬(wàn)少一點(diǎn),然后怎么合理合法少交增值稅稅,比如預(yù)繳按季度,一下成本卻沒(méi)有那么多,怎么讓預(yù)繳企業(yè)所得稅少預(yù)繳,雖然匯算清繳可以按年的成本,可是季度預(yù)繳按季預(yù)繳,多預(yù)繳了,年度匯算清繳成本增加,那么到時(shí)候退稅怕查賬,怎么合理合法避稅呢
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無(wú)票成本有10萬(wàn), 去年利潤(rùn)有五萬(wàn) ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬(wàn),要怎么算匯算要交多少稅
下游沒(méi)錢(qián)付尾款不開(kāi)發(fā)票進(jìn)來(lái),舉報(bào)有用嗎?會(huì)不會(huì)很麻煩,還有沒(méi)有別的變通方式?
舉報(bào)有用的,對(duì)方不能因?yàn)闆](méi)付款不給開(kāi)票
也有可能對(duì)方不開(kāi)發(fā)票不確認(rèn)收入,這個(gè)稅務(wù)嚴(yán)查隱藏收入的
合同 涉及的結(jié)算單發(fā)貨單
去對(duì)方的稅務(wù)局 基本上一周能處理好
主要不是一家兩家下游 這樣容易扯皮嘛 還有馬上匯算清繳結(jié)束,比如說(shuō)可不可以紅沖掉其中一筆220萬(wàn)的應(yīng)收賬款發(fā)票這樣操作?
匯算是2024年的,現(xiàn)在紅沖發(fā)票已經(jīng)來(lái)不及了,當(dāng)時(shí)也確實(shí)是按照實(shí)際情況確認(rèn)了收入
找你們采購(gòu)經(jīng)理和對(duì)方協(xié)商或者老板 把問(wèn)題先拋給公司的決策層
意思現(xiàn)在紅沖掉24年的票充沖不了嗎?確認(rèn)了收入應(yīng)收賬款估計(jì)都是壞賬了,上游房開(kāi)已經(jīng)爛賬被執(zhí)行了,老師幫看看有沒(méi)有什么更好的合理合規(guī)的處理方式?
現(xiàn)在主要是銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的差異比較大,確認(rèn)收入和確認(rèn)收入和成本也是沒(méi)問(wèn)題的, 主要就是涉及進(jìn)項(xiàng)不能取得發(fā)票
公司可以和協(xié)商,你們出具相應(yīng)稅費(fèi)給對(duì)方,讓供應(yīng)商給你們開(kāi)發(fā)票,也是支付了一部分貨款
主要就是想辦法取得發(fā)票,收入和成本最好不要調(diào),容易引起稽查
目前建筑行業(yè)屬于高危行業(yè)
屬于稅務(wù)重點(diǎn)關(guān)注行業(yè)
公司是小規(guī)模納稅人,問(wèn)了老板了他根本催不了票來(lái),1月份就給他說(shuō)要補(bǔ)成本費(fèi)用票了的,現(xiàn)在缺口三百多萬(wàn),怎么破?收入調(diào)繳稅他又不交…
現(xiàn)在就是兩個(gè)選擇,要么按三百多萬(wàn)繳稅企業(yè)所得稅就是八十多萬(wàn)對(duì)吧?這個(gè)老板不愿意也不會(huì)繳,要么就是紅沖掉其中一筆220萬(wàn)調(diào)整看你少繳或者不繳企業(yè)所得稅,但是紅沖可能引發(fā)很多后遺癥,還有增值稅稅款要怎么處理呢?都不知道怎么處理好了…
要不就不調(diào)整,默認(rèn)有發(fā)票先放著,如果稅務(wù)稽查出現(xiàn)問(wèn)題了,讓老板去解決 基本上就是涉及補(bǔ)稅和滯納金
取得不了發(fā)票錯(cuò)誤,不要貿(mào)然的去調(diào)整收入和成本 這個(gè)影響比后續(xù)的補(bǔ)稅風(fēng)險(xiǎn)更大
默認(rèn)有發(fā)票也就是繼續(xù)暫估嗎?那稅務(wù)那邊看成本費(fèi)用發(fā)票加人工成本才150來(lái)萬(wàn) ,開(kāi)票收入450多萬(wàn) ,系統(tǒng)比對(duì)不出300來(lái)萬(wàn)的成本數(shù)據(jù)嘛?
不暫估成本又要繳企業(yè)所得稅,這個(gè)更難
暫估的成本是不能稅前扣除的,匯算的時(shí)候,企業(yè)所得稅也是要調(diào)增的 因?yàn)槟銈兪切∫?guī)模,不調(diào)增,只能說(shuō)短時(shí)間之內(nèi)不能比對(duì)出來(lái)
和一般納稅人不完全一樣
一般拿手機(jī)很容易比對(duì)出來(lái)
一般納稅人很容易就比對(duì)出來(lái)
現(xiàn)在最重要的是要取得發(fā)票,如果說(shuō)這個(gè)供應(yīng)商以后不準(zhǔn)備用了,是完全可以舉報(bào)的