?你好;? ? 這個(gè)車輛在你公司名下的話;? 就可以抵扣的 ;? ?到時(shí)是個(gè)人支付了這個(gè)車輛的錢是嗎? ?
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題目當(dāng)中的差錯(cuò)更正,他發(fā)現(xiàn)的時(shí)候都是在所得稅匯算清繳日之前,為什么他后面算的一些所得稅都用的是遞延所得稅資產(chǎn)的科目,而不是用應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交所得稅的?我看我的筆記上寫(xiě)的是如果發(fā)生在資產(chǎn)負(fù)債表日,所屬年度所得稅匯算清繳日之前應(yīng)當(dāng)調(diào)整報(bào)告年度應(yīng)納稅所得額用的是應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交所得稅的科目,如果是發(fā)生在報(bào)告年度所得稅匯算清繳日之后,應(yīng)該調(diào)整的才是用遞延所得稅資產(chǎn)或者遞延所得稅負(fù)債科目進(jìn)行調(diào)整。
老師,如果剛開(kāi)始a員工稅前工資3000,不交社保,現(xiàn)在如果當(dāng)?shù)厣绫R还彩?700元,其中個(gè)人500,公司1200,那接下來(lái)造的工資單是多少金額?
老師好,老板平時(shí)出差在外面吃飯開(kāi)回來(lái)的餐票該怎么做賬呢,錢是他個(gè)人已經(jīng)付過(guò)了
其他應(yīng)付款一般可以掛多久,老板給公司買的東西或者出差的費(fèi)用,可以掛一年或者半年嗎,掛久了是否有風(fēng)險(xiǎn)
2025年匯算清繳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)2024年的賬要調(diào)整,可以調(diào)整嗎?
老師這個(gè)題D為什么不正確,為什么A是正確的呢,幫我解答一下謝謝老師,能應(yīng)付考試就行
請(qǐng)問(wèn)老師,面粉廠,稅務(wù)稽查重點(diǎn)是哪幾個(gè)方面?麻煩給總結(jié)一下
老師,業(yè)務(wù)內(nèi)容是租賃儀器給對(duì)方一個(gè)公司一次性收款,發(fā)票內(nèi)容開(kāi)什么好?
租賃變更,出租人,變更后還是融資租賃,這里要不要采用變更后的折現(xiàn)率,
公司與員工簽訂的勞務(wù)協(xié)議,報(bào)個(gè)稅按勞務(wù)報(bào),還是按工資申報(bào)?
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是的,在我們公司名下,抵扣是可以,就是開(kāi)了銷項(xiàng)的,對(duì)公轉(zhuǎn)賬,我們要扣除稅點(diǎn)過(guò)后的金額退給別人的這個(gè)過(guò)程的解決方法
?你好1. 是的 。? ?退給別人 ; 退的是什么情況。 你不能直接轉(zhuǎn)的; 除非個(gè)人給你開(kāi)票? ?
我們開(kāi)的這個(gè)銷項(xiàng)是沒(méi)有真實(shí)業(yè)務(wù)的,自己做了合同,做了物流運(yùn)輸清單,對(duì)方會(huì)按發(fā)票金額打給我們,我們只收稅點(diǎn),其余的要退給別人,這步怎么解決呢
?你好;? 那你這樣的話 ;你開(kāi)出去發(fā)票 做的收入 ;應(yīng)收賬款嗎 ; 你們虛開(kāi)發(fā)票嗎? ?