清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理 ? 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 ????? 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 支付清理費(fèi)用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 變賣開票 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(已經(jīng)抵扣進(jìn)項按13%。未抵扣進(jìn)項按3%,減按2%只能開普票) 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借:資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入
1、請問事業(yè)單位固定資產(chǎn)(以前年度)盤盈會計分錄;(已經(jīng)審批) 請糾正是否有錯: 借 固定資產(chǎn) 貸 待處理財產(chǎn)損溢 借 待處理財產(chǎn)損溢 貸 以前年度盈余調(diào)整 2、請問事業(yè)單位固定資產(chǎn)已到報廢年限的會計分錄;(已折舊完、已經(jīng)審批) 借 固定資產(chǎn)累計折舊 貸 固定資產(chǎn)
單位是行政單位,固定資產(chǎn)去年忘記計提了,現(xiàn)在需要補(bǔ)提以前年度折舊,可以直接寫,借:累計盈余,貸,固定資累計折舊嗎?單位科目沒有以前年度損益調(diào)賬,只有,累計盈余,本期盈余,本期盈余分配,以前年度盈余調(diào)整等科目
以前的固定資產(chǎn)(小車,小貨車)提完折舊一直在賬上掛著,東西都已經(jīng)不在好多年了,現(xiàn)在清理做借固定資產(chǎn)清理、累計折舊,貸固定資產(chǎn);借資產(chǎn)處置損益貸固定資產(chǎn)清理可以嗎
以前年度固定資產(chǎn),已經(jīng)該仍仍,該送送,之前年底已經(jīng)計提完,剩余凈殘值,可以借以前年度損益,貸累計折舊,清理:借累計折舊,貸固定資產(chǎn),需要附單據(jù)嗎,100多萬的固定資產(chǎn),70多項明細(xì)
以前年度固定資產(chǎn),已經(jīng)該仍仍,該送送,之前年底已經(jīng)計提完,剩余凈殘值,可以借以前年度損益,貸累計折舊,清理:借累計折舊,貸固定資產(chǎn),需要附單據(jù)嗎,100多萬的固定資產(chǎn),70多項明細(xì)
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因為是內(nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因為最終這個其他應(yīng)付款沖不平啊
實(shí)際工作中的印花稅是怎么交的???
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計提的工資在實(shí)發(fā)的那個月都要在自然人客戶端按合計數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因為就是為了試算平衡
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應(yīng)科目填到那個科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個題我不會試了2個加減法懵的
老師,就是現(xiàn)在不是申報24年匯算清繳么,調(diào)整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報表需要更正申報么