清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理 ? 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 ????? 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 支付清理費(fèi)用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 變賣開票 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)(已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%。未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%,減按2%只能開普票) 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借:資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入
1、請問事業(yè)單位固定資產(chǎn)(以前年度)盤盈會計(jì)分錄;(已經(jīng)審批) 請糾正是否有錯: 借 固定資產(chǎn) 貸 待處理財(cái)產(chǎn)損溢 借 待處理財(cái)產(chǎn)損溢 貸 以前年度盈余調(diào)整 2、請問事業(yè)單位固定資產(chǎn)已到報(bào)廢年限的會計(jì)分錄;(已折舊完、已經(jīng)審批) 借 固定資產(chǎn)累計(jì)折舊 貸 固定資產(chǎn)
單位是行政單位,固定資產(chǎn)去年忘記計(jì)提了,現(xiàn)在需要補(bǔ)提以前年度折舊,可以直接寫,借:累計(jì)盈余,貸,固定資累計(jì)折舊嗎?單位科目沒有以前年度損益調(diào)賬,只有,累計(jì)盈余,本期盈余,本期盈余分配,以前年度盈余調(diào)整等科目
以前的固定資產(chǎn)(小車,小貨車)提完折舊一直在賬上掛著,東西都已經(jīng)不在好多年了,現(xiàn)在清理做借固定資產(chǎn)清理、累計(jì)折舊,貸固定資產(chǎn);借資產(chǎn)處置損益貸固定資產(chǎn)清理可以嗎
以前年度固定資產(chǎn),已經(jīng)該仍仍,該送送,之前年底已經(jīng)計(jì)提完,剩余凈殘值,可以借以前年度損益,貸累計(jì)折舊,清理:借累計(jì)折舊,貸固定資產(chǎn),需要附單據(jù)嗎,100多萬的固定資產(chǎn),70多項(xiàng)明細(xì)
以前年度固定資產(chǎn),已經(jīng)該仍仍,該送送,之前年底已經(jīng)計(jì)提完,剩余凈殘值,可以借以前年度損益,貸累計(jì)折舊,清理:借累計(jì)折舊,貸固定資產(chǎn),需要附單據(jù)嗎,100多萬的固定資產(chǎn),70多項(xiàng)明細(xì)
廠家給我們開具了紅字增值稅發(fā)票。會計(jì)如何入賬?
分公司項(xiàng)目已經(jīng)完工,項(xiàng)目發(fā)票已經(jīng)開完了,只差成本尾款的成本票沒有收到,停稅務(wù)影響成本票的收取嗎
老師,暫估的運(yùn)費(fèi)發(fā)票,5月31日開不出來了,6月10日才能收到,這咋辦?延遲了10天,用不用調(diào)增?
納稅人等級由A變成了B怎么回事呀
老師,暫估的運(yùn)費(fèi)發(fā)票,5月31日開不出來了,6月10日才能收到,這咋辦?延遲了10天,用不用調(diào)增?
請問老師,換電腦了。怎么把原來電腦的個人所得稅申報(bào)數(shù)據(jù)拷貝到新電腦
老師你好我申報(bào)時出現(xiàn)這個怎么辦
老師,您好! 請教您 企業(yè)是工業(yè)制造企業(yè),會做貿(mào)易業(yè)務(wù),請指導(dǎo)一下:企業(yè)向外采購再銷售的賬務(wù)處理嗎?謝謝
老師, 2020年原科目:借:開發(fā)成本500 貸:銀行存款500 2020年12月更正科目:借:管理費(fèi)用500 貸:開發(fā)成本 2021又重復(fù)調(diào)整了這筆科目:借:以前年度損益調(diào)整500 貸:開發(fā)成本500 請問老師,賬面上應(yīng)該怎么調(diào)賬,分錄怎么做?
老師你好,現(xiàn)金流量表因質(zhì)量問題產(chǎn)生退貨收到的現(xiàn)金能填到收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金里去不?還是用負(fù)數(shù)填到購買商品、接收勞務(wù)支付的現(xiàn)金表格里
我知道賬正常怎么做,他不是不賣嗎,說以問能不能把殘值提到累計(jì)折扣等于固定資產(chǎn),再直接清理
嗯嗯,可以的,沒問題
那這種累計(jì)折舊付折舊表,清理付是么單據(jù)
附一張資產(chǎn)報(bào)廢清單就是
怎么寫啊,報(bào)廢清單,只寫上是么東西報(bào)廢嗎?
是的,就是寫明那些信息,老板簽字