同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
老師,一般納稅人如果申請(qǐng)了高企,但是沒(méi)有申請(qǐng)軟件企業(yè),那么報(bào)增值稅的時(shí)候,即征即退那欄還用填寫(xiě)嗎?進(jìn)項(xiàng)稅還用分開(kāi)嗎?
老師 ,1、我做賬的時(shí)候就是總得銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=應(yīng)繳納34965.33,計(jì)提附加稅2097.92 2、 現(xiàn)在申報(bào)納稅的時(shí)候,因?yàn)橐硎芗凑骷赐苏?,在主表?huì)把硬件收入和軟件收入分開(kāi)填,結(jié)果成了上面截圖那樣,硬件銷(xiāo)項(xiàng)稅額146766.71,進(jìn)項(xiàng)稅額219038.74=期末留底稅額72272.03元。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么處理?賬上我已經(jīng)做月末結(jié)轉(zhuǎn)了,還需要做什么賬務(wù)處理嗎?
老師30攔那里,是不是如果申報(bào)的即征即退,就把金額30攔那,填到即征即退那里,如果沒(méi)是一般項(xiàng)目就在左邊填30攔,要區(qū)分開(kāi)
老師,我還是理解不了下面這句話(huà):,而沒(méi)有退的那一部分就是出口免征的稅和已經(jīng)抵頂內(nèi)銷(xiāo)的那部分進(jìn)項(xiàng)稅,即免抵稅額. 出口的貨物對(duì)應(yīng)的進(jìn)賬讓抵扣嗎,如果不讓抵扣,其實(shí)也分不清哪些進(jìn)項(xiàng)對(duì)應(yīng)出口貨物。 出口離岸價(jià)稱(chēng)號(hào)?(出口稅率_退稅率),這一部分為什么叫不得免征也不得抵扣的稅額呢。 實(shí)際進(jìn)賬多,有留底,就可以退稅了,真正的退稅額高于留底,為什么叫免低,為什么還說(shuō)抵頂內(nèi)銷(xiāo),這什么還說(shuō)這邊不交那邊不退,還要交附加稅。謝謝老師!
老師我們是嵌入式軟件,填寫(xiě)申報(bào)表時(shí)分別核算一般項(xiàng)目和即征即退項(xiàng)目,一般項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)稅額26334.85,即征即退是553.53,一般項(xiàng)目銷(xiāo)項(xiàng)稅額是25791.93,即征即退項(xiàng)目10458.51,這樣一來(lái)七月申報(bào)表一般項(xiàng)目就留底542.92,即征即退這邊就要交增值稅9904.98。那么我在七月份怎么做增值稅的賬務(wù)處理 賬面上沒(méi)有區(qū)分一般項(xiàng)目和即征即退進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)
個(gè)人獨(dú)資點(diǎn)填報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動(dòng)填還是自動(dòng)出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷(xiāo)售退貨的,請(qǐng)問(wèn)退貨的是需要跟正常采購(gòu)的發(fā)票分開(kāi)來(lái)開(kāi)具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購(gòu)的平均價(jià)要低。請(qǐng)問(wèn)這種退貨的要怎么開(kāi)具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話(huà),是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類(lèi),借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過(guò)第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開(kāi)具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過(guò)二手交易市場(chǎng)賣(mài)掉了公司的車(chē),這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒(méi)有顯示買(mǎi)賣(mài)的金額,我公司也沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票。問(wèn)題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開(kāi)具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問(wèn)題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣(mài)車(chē)的收入,營(yíng)業(yè)收入是否要保持一致。問(wèn)題3賣(mài)車(chē)的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來(lái)款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬(wàn),和政府簽了重組協(xié)議開(kāi)票65萬(wàn),這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶(hù)申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)啊?而且三季度沒(méi)有銷(xiāo)售額!
請(qǐng)問(wèn)第39題答案里面為什么沒(méi)把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒(méi)把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來(lái)算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
老師比如說(shuō)我這個(gè)月交的5000稅金,是本期繳納上期的稅金,我上期走的即征即退,我就把這5000填到30欄里對(duì)嗎
同學(xué)你好 是的 直接填寫(xiě)就可以