久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師 ,1、我做賬的時候就是總得銷項稅額-進項稅額=應繳納34965.33,計提附加稅2097.92 2、 現在申報納稅的時候,因為要享受即征即退政策,在主表會把硬件收入和軟件收入分開填,結果成了上面截圖那樣,硬件銷項稅額146766.71,進項稅額219038.74=期末留底稅額72272.03元。請問這個怎么處理?賬上我已經做月末結轉了,還需要做什么賬務處理嗎?

老師 ,1、我做賬的時候就是總得銷項稅額-進項稅額=應繳納34965.33,計提附加稅2097.92   2、  現在申報納稅的時候,因為要享受即征即退政策,在主表會把硬件收入和軟件收入分開填,結果成了上面截圖那樣,硬件銷項稅額146766.71,進項稅額219038.74=期末留底稅額72272.03元。請問這個怎么處理?賬上我已經做月末結轉了,還需要做什么賬務處理嗎?
2022-05-12 12:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-05-12 13:02

你好!即征即退部分沒有分攤進項稅嗎?

頭像
快賬用戶4655 追問 2022-05-12 13:06

分攤了,但是即征即退部分進項比較少,現在是已經形成期末留底退稅了,不知道怎么處理。而且賬上,我做賬的時候就是整體的銷項稅額-進項稅額=應交增值稅是34965.3,現在賬上也是這個數。但是報稅的時候硬件不需要交了,軟件退稅部分是應繳納107237.36元,我賬上還要怎么處理呢

頭像
齊紅老師 解答 2022-05-12 13:08

你好!需要按稅務申報數據調整你的計提稅金分錄,不跨年原分錄紅字沖回就可以

頭像
快賬用戶4655 追問 2022-05-12 14:07

不是跨年的就是4月的賬,您能給寫下分錄嗎?我做賬的時候錄入完銷項發(fā)票和進項發(fā)票,應交稅金增值稅就是34965.3元。但是現在按申報表數據來看,應該繳納的就是軟件部分增值稅107237.36元,這個賬上的34965.3怎么變成107237.36元呢

頭像
齊紅老師 解答 2022-05-12 14:12

你好!你們即征即退那邊交多少,申報表發(fā)截圖過來要全的

頭像
快賬用戶4655 追問 2022-05-12 14:42

老師您看下

老師您看下
頭像
齊紅老師 解答 2022-05-12 15:25

你好!把留底的稅金調整到未交增值稅借方余額就可以

頭像
快賬用戶4655 追問 2022-05-12 16:13

老師您可以給寫下分錄嗎?謝謝

頭像
齊紅老師 解答 2022-05-12 17:47

您好,這樣的話即征即退項目那邊還產生稅金嗎?

頭像
快賬用戶4655 追問 2022-05-12 18:11

老師現在不是讓即征即退那邊不產生稅金。那邊有軟件即征即退需要繳納的增值稅是對的。需要解決的是我賬套上面,應交稅費增值稅是三萬多,按著申報表賬套上面應該繳納10萬多增值稅,期末留底稅額應該是七萬多,這個不知道怎么處理

頭像
齊紅老師 解答 2022-05-12 19:37

你好,你的留抵金額在哪個科目下核算的?

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
你好!即征即退部分沒有分攤進項稅嗎?
2022-05-12
那你這如果應交稅費,增值稅總的二級余額是一致的就沒問題的。 貸方余額是要交的稅,借方就是留抵的金額。你是按總的二級是否正確來分析
2020-10-06
你好,這個有留底稅額結轉做借銷項稅額100 轉出未交增值稅,貸進項稅額,這樣,不是做未交增值稅,你好,發(fā)工資做貸其他應收款-個人所得稅 少了,貸銀行,多支出了
2021-05-11
您好,1.補貼一般是要征稅的,不征稅收入要滿足以下條件(除符合下列規(guī)定作為不征稅處理以外,企業(yè)取得的其他政府獎勵,都需要計入應稅所得,繳納企業(yè)所得稅。一、企業(yè)從縣級以上各級人民政府財政部門及其他部門取得的應計入收入總額的財政性資金,凡同時符合以下條件的,可以作為不征稅收入,在計算應納稅所得額時從收入總額中減除: (一)企業(yè)能夠提供規(guī)定資金專項用途的資金撥付文件; (二)財政部門或其他撥付資金的政府部門對該資金有專門的資金管理辦法或具體管理要求; (三)企業(yè)對該資金以及以該資金發(fā)生的支出單獨進行核算。 二、根據實施條例第二十八條的規(guī)定,上述不征稅收入用于支出所形成的費用,不得在計算應納稅所得額時扣除;用于支出所形成的資產,其計算的折舊、攤銷不得在計算應納稅所得額時扣除。) 2.補貼后利潤為正時,用以前年度虧損彌補沒有分錄,所得稅申報表的9行也是自動帶過來的 3.是 的,附表1的第5和6列就是申報未開票收入
2024-10-30
你好,你用新軟件的話之前的數據也就是期初余額你有沒有呢?有的話他做錯的你一個個做分錄更正就可以的
2020-10-23
相關問題
相關資訊

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×