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Q

1月1日,將橋梁使用權(quán)出租給G公司,租賃期3年,一次性收取得租金收入30萬元,后續(xù)維修服務(wù)由G公司承擔(dān)。 請問這個題按照最新的收入準(zhǔn)則如何寫分錄?我們老師說要寫兩筆分錄,麻煩解答,謝謝!

2023-01-17 16:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-17 16:49

你好,同學(xué), 借,應(yīng)收租賃款30 貸,無形資產(chǎn),成本價值 為實現(xiàn)融資收益,差額金額 借,銀行存款30 貸,應(yīng)收租賃款30 借,為實現(xiàn)融資收益 貸,營業(yè)收入或財務(wù)費用

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快賬用戶4524 追問 2023-01-17 16:52

為什么要貸無形資產(chǎn)?不是出租使用權(quán)嗎?還有增值稅要怎么處理呢?

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齊紅老師 解答 2023-01-17 16:55

使用權(quán)就是自己的無形資產(chǎn) 你這里屬于租賃準(zhǔn)則 按出售使用權(quán)處理

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齊紅老師 解答 2023-01-17 16:55

增值稅后期開票 借,應(yīng)收租賃款 為實現(xiàn)融資收益 貸,財務(wù)費用或營業(yè)收入 應(yīng)交增值稅

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快賬用戶4524 追問 2023-01-17 17:01

出租使用權(quán)不是屬于讓渡資產(chǎn)使用權(quán),要計入其他業(yè)務(wù)收入嗎?增值稅稅要先計入待轉(zhuǎn)銷項稅額嗎

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快賬用戶4524 追問 2023-01-17 17:02

而且一次性收取了租金,不要計入合同負債嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-17 17:07

你的意思是出租前收取 借,銀行存款 貸,合同負債30 借,合同負債 貸,營業(yè)收入 應(yīng)交稅費,增值稅

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快賬用戶4524 追問 2023-01-17 20:47

現(xiàn)在還有營業(yè)收入這個科目嗎?

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快賬用戶4524 追問 2023-01-17 20:48

第一筆分錄要不要確認增值稅,做待轉(zhuǎn)銷項稅額?

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快賬用戶4524 追問 2023-01-17 22:44

而且按照最新的收入準(zhǔn)則,預(yù)收的租賃款項為什么不記入預(yù)收賬款?

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齊紅老師 解答 2023-01-17 23:20

你這里按新收入準(zhǔn)則 屬于合同負債,不用預(yù)收賬款處理

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齊紅老師 解答 2023-01-17 23:20

主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入統(tǒng)稱營業(yè)收入 我這里簡寫了

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齊紅老師 解答 2023-01-17 23:21

不用,收到錢的時候增值稅納稅義務(wù)發(fā)生, 所以直接計入應(yīng)交增值稅處理了

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快賬用戶4524 追問 2023-01-17 23:30

那什么情況計入預(yù)收賬款呢?

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齊紅老師 解答 2023-01-17 23:32

沒有合同標(biāo)的的情況,用預(yù)收賬款處理

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快賬用戶4524 追問 2023-01-17 23:39

請問是怎么看出來這個題目有合同標(biāo)的的?我有些分不清楚

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齊紅老師 解答 2023-01-18 00:00

說了出租的是使用權(quán),這個就是有標(biāo)的的。

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你好,同學(xué), 借,應(yīng)收租賃款30 貸,無形資產(chǎn),成本價值 為實現(xiàn)融資收益,差額金額 借,銀行存款30 貸,應(yīng)收租賃款30 借,為實現(xiàn)融資收益 貸,營業(yè)收入或財務(wù)費用
2023-01-17
同學(xué),你好,針對之前的錯賬,你直接紅沖就可以了,你按正常的挖機款加運雜費計入固定資產(chǎn)就可以了,按多少年折舊,這個要根據(jù)你公司的會計政策來決定,最少年限應(yīng)符合稅法要求就可以了,當(dāng)然你可以一次性稅前扣除,對于利息費用,由于你公司采用小企業(yè)會計準(zhǔn)則,你將兩臺控機的利息計入財務(wù)費用就可以了,不必按融資租賃準(zhǔn)則進行處理哦。
2024-07-24
你好 稍等馬上計算
2023-06-03
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