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老師,庫存現(xiàn)金實(shí)際是900,但是賬上有1000元,怎么做調(diào)整賬實(shí)相符呢?

2023-01-16 15:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-16 15:31

同學(xué)您好,借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢,貸:庫存現(xiàn)金,借:其他應(yīng)收款,貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 ,貸:管理費(fèi)用/營業(yè)外支出貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢

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同學(xué)您好,借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢,貸:庫存現(xiàn)金,借:其他應(yīng)收款,貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 ,貸:管理費(fèi)用/營業(yè)外支出貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢
2023-01-16
你好 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸:現(xiàn)金 后面要查明原因,比如是有責(zé)任人拿走了 借:其他應(yīng)收款 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益
2022-11-08
你好,實(shí)物少于賬面需要做盤虧處理。
2025-04-06
借:庫存商品 貸:主營業(yè)務(wù)成本
2025-03-13
就是你這里不是按實(shí)際真實(shí)數(shù)據(jù)發(fā)生來入賬處理,而是倒推算出的,和實(shí)際可能會有差異。
2022-05-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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