你好 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸:現(xiàn)金 后面要查明原因,比如是有責(zé)任人拿走了 借:其他應(yīng)收款 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益
老師,現(xiàn)金賬可以有分嗎?我們的現(xiàn)金支付實(shí)際上是另外一個(gè)賬戶支付的,支付金額會(huì)有小數(shù)點(diǎn),那現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表怎么做呢?
老師,我們公司庫(kù)存和實(shí)際不符,這個(gè)月挨個(gè)盤(pán)庫(kù)了,賬面的規(guī)格型號(hào)和數(shù)量都和實(shí)際盤(pán)的不投。 我現(xiàn)在調(diào)整庫(kù)存該怎么調(diào)整呢。 我只調(diào)數(shù)量金額不要管嗎,是制造企業(yè)。
老師您好!庫(kù)存商品做賬面年結(jié)的時(shí)候有376755;實(shí)際盤(pán)點(diǎn)363747;差額13008元;這部分怎么調(diào)整做分錄;其中一個(gè)供應(yīng)商賬面應(yīng)付款年結(jié)存2611,實(shí)際對(duì)賬只有411, 差2200 這部分怎么做分錄
老師,你好?我想問(wèn)一下問(wèn)題,就是我們賬套上庫(kù)存商品數(shù)量比實(shí)際庫(kù)存要多,金盤(pán)點(diǎn),里面有一部分是半成品,那我這個(gè)調(diào)整要怎么調(diào)
月底賬戶上有13870庫(kù)存現(xiàn)金,實(shí)際上盤(pán)點(diǎn)只有30元,怎么做調(diào)整呢?
老板個(gè)人修建別墅,對(duì)方開(kāi)的工程服務(wù)發(fā)票給老板的公司,這個(gè)能用于辦公裝修款嗎?急
老師請(qǐng)問(wèn),公司付款給員工A,A代支付給農(nóng)產(chǎn)品方C,C開(kāi)具農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票給公司,這樣是否可以,因資金流與發(fā)票流不一致,需要什么其他資料來(lái)佐證這筆業(yè)務(wù)
老師,4月份開(kāi)了收購(gòu)發(fā)票,小麥114200元,5月開(kāi)紅字發(fā)票一114200元沖銷(xiāo)了,那么請(qǐng)問(wèn)發(fā)票怎么勾選,4月份發(fā)票正數(shù)可以勾選嗎?5月紅字是否要勾選抵扣?
個(gè)稅補(bǔ)稅小于四百可以不做匯算清繳嘛?
支票跨月入賬,后面去入賬的時(shí)候支票有問(wèn)題退回客戶,客戶改轉(zhuǎn)賬支付,如何做分錄
老板個(gè)人修建別墅,對(duì)方開(kāi)的工程服務(wù)發(fā)票給老板的公司,這個(gè)能用于辦公裝修款嗎
老師好,請(qǐng)問(wèn)下電子稅務(wù)局哪里變更賬戶為非首選繳稅賬戶
老師好,會(huì)計(jì)忘把個(gè)人承擔(dān)的社保扣出了, 可以把1月至5月合計(jì)數(shù)填在5月個(gè)人所得稅申報(bào)表里嗎?
去年公司已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,但對(duì)方一直沒(méi)確認(rèn)紅字信息表也不會(huì)開(kāi)具紅字發(fā)票,這種可以做正常轉(zhuǎn)出嗎
食堂上期銀行存款80000.累計(jì)盈余80000。現(xiàn)在退上期70000.能不能直接沖累計(jì)余額。
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
這是以前記錯(cuò)賬的,本來(lái)就沒(méi)有這么多現(xiàn)金的,
那么這個(gè)你放到營(yíng)業(yè)外支出里面,是前面記賬錯(cuò)誤了
營(yíng)業(yè)外支出二級(jí)明細(xì)寫(xiě)現(xiàn)金盤(pán)虧嗎?
可以的,你這個(gè)寫(xiě)現(xiàn)金盤(pán)虧是可以的