同學(xué)你好 對的 是這樣的

老師,您好,對于印花稅、增值稅附加稅減少征收的一部分,計提的時候照樣計提,交稅的時候減少的部分走營業(yè)外收入,還是計提的時候就直接按減少之后的計提?
老師,一般納稅人,開出去銷售發(fā)票1000萬,產(chǎn)生的稅:增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,我的問題是,企業(yè)所得稅預(yù)估算法也就是1000萬減去成本等于利潤乘以25%,是這樣預(yù)估嗎
老師,算企業(yè)所得稅時候,之前交的增值稅和附加稅用不用減去?
老師,那就是預(yù)估企業(yè)所得稅時候,收入減成本的時候,之前繳納的增值稅不減,附加稅減去?
請問老師,計算企業(yè)所得稅的時候需要去掉增值稅嗎?比如一般納稅人企業(yè),一件商品售價含稅50,進(jìn)價含稅30,那計算企業(yè)所得稅的時候需要換算成不含稅收入扣掉不含稅支出,還有附加稅那些嗎?還是直接用50減30再減附加稅那些?具體企業(yè)所得稅的公式是?
老師,超市進(jìn)貨商品特別雜的話,要發(fā)票也是進(jìn)什么開什么是嗎?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)的實收資本填認(rèn)繳還是實繳
老師:工廠開了8年,現(xiàn)在有一個股東要退股那么按什么給他計算退股應(yīng)分的股金?另外新人入股又該怎么計算他入股多少錢?
車輛是公司的,現(xiàn)在車輛用于其他公司,過路費開其他公司抬頭,這個能正常報銷吧?
你好,老師,我們公司在速賣通出口平臺銷售商品,我司是小規(guī)模納稅人,但是現(xiàn)在取不回來成本票,能收匯,申報增值稅是免稅還是轉(zhuǎn)內(nèi)銷啊
老師,請問帶貨達(dá)人可以個人開票,然后是商家按勞務(wù)報酬申報個稅嗎?
外貿(mào)公司應(yīng)收款6萬,報關(guān)金額也是6萬,實際收款3萬,客戶有3萬是以前年度的返利,這個賬改怎么做?要準(zhǔn)備什么材料
老師給供貨商打款多打了11893.82元,然后供貨商把款退回來了11894元,多出來的0.18元怎么做賬
老師,收據(jù)可以作為轉(zhuǎn)賬依據(jù)嗎?對方的收入我需要代扣代繳所得稅嗎?
您好,請問勞務(wù)報酬我們是按照月份報的收入,但是我下個月還會報。比如我這個月報3萬。下月報3萬。那我們交稅的話,是按照累計嗎?按年累計交嗎?因為他按照月累計是不超過5萬,那按照年就超過了,稅就不一樣了