意思是3萬不用收款了?

甲公司提取壞賬準備的比例是15%,2019年初應收賬款余額為2000萬。已提壞賬準備為300萬元,當年發(fā)生與應收款項有關(guān)的4筆(1)新增賒銷賬400萬元,(2)收回應收款項600萬元(3)發(fā)生壞賬180萬元(4)收回以前的壞賬350萬元 2019年甲公司應計提還是反沖壞賬準備多少 老師這題壞賬準備的丁字賬為什么把(3)發(fā)生壞賬180萬元計入了借方?發(fā)生壞賬準備壞賬準備增加了啊,不是應該計入貸方嗎?還有(2)收回以前的應收賬款600元為什么不也計入借方而要計入丁字賬的貸方?問題比較多麻煩老師了
設甲公司下年度的應收賬款的逾期天數(shù)均為30天以上但不足90天,假定壞賬準備率為10%,壞賬準備賬戶期初無余額,各年有關(guān)資料如下:(1)2018年12月31日,甲公司應收丙公司的賬款余額為200萬元。(2)2019年6月30,甲公司應收丙公司的銷貨款實際發(fā)生壞賬損失5萬元。(3)2019年12月31日,應收丙公司的賬款余額為120萬元。(4)2020年1月20日,甲公司收回2019年已轉(zhuǎn)銷的壞賬4萬元,已存入銀行。要求:不考慮其他因素,根據(jù)上述業(yè)務做出相關(guān)賬務處理。
設甲公司下年度的應收賬款的逾期天數(shù)均為30天以上但不足90天,假定壞賬準備率為10%,壞賬準備賬戶期初無余額,各年有關(guān)資料如下:(1)2018年12月31日,甲公司應收丙公司的賬款余額為200萬元。(2)2019年6月30,甲公司應收丙公司的銷貨款實際發(fā)生壞賬損失5萬元。(3)2019年12月31日,應收丙公司的賬款余額為120萬元。(4)2020年1月20日,甲公司收回2019年已轉(zhuǎn)銷的壞賬4萬元,已存入銀行。要求:不考慮其他因素,根據(jù)上述業(yè)務做出相關(guān)賬務處理。
在資產(chǎn)負債表日余額的一定比例計算確定減值損失。該公司按照應收款項余額的0.5%計提壞賬準備。有關(guān)資料如下(1)2019年期初應收賬款余額為4000萬元,“壞賬準備”科目貸方余額為20萬元;2019年8月銷售商品一批,含增值稅價款4030萬元,尚未收到貨款:2019年12月實際發(fā)生壞賬損失30萬元(2)2020年4月收回以前年度的應收賬款2000萬元存入銀行:2020年6月銷售商品一批,含增值稅價款4010萬元,尚未收到貨款:2020年12月實際發(fā)生壞賬損失30萬元(3)2021年3月收回以前年度的應收賬款5000萬元存入銀行:2021年7月銷售商品一批,含增值稅款8000萬元,尚未收到貨款:2021年9月收回已確認的壞賬損失25萬元要求:分別計算本期應計提的壞賬準備,并編制各業(yè)務的會計分錄。
A公司各年有關(guān)資料如下:1)2019年12月31日,A公司個別資產(chǎn)負債表中內(nèi)部應收賬款的余額為500萬元,相應的壞賬準備金額為5萬元。A公司采用應收賬款余額百分比法計提壞賬準備,計提比例為1%。(2)2020年12月31日,A公司個別資產(chǎn)負債表中的內(nèi)部應收賬款的余額額為600萬元,相應的壞賬準備金額為6萬元。(3)2021年12月31日,A公司個別資產(chǎn)負債表中的內(nèi)部應收賬款的余額仍為600萬元。4)2022年12月31日,A公司個別資產(chǎn)負債表中內(nèi)部應收賬款的余額變?yōu)?00萬元,相應的壞賬準備金額為4萬元。要求:編制A公司2019年至2022年度合并財務報表相關(guān)的抵銷分錄(金額以萬元為單位)。
他收取的管理費沒有開發(fā)票
那我們已經(jīng)承擔了銷項稅。材料商開出給被掛靠單位的進項稅。被掛方是不是應該返還給我們呢。
我們是掛靠公司,購買的材料,材料商給被掛靠公司開具增值稅發(fā)票。但是被掛靠方在付工程款時扣除了我們的增值稅稅金。那這個進項稅他要推給我們嗎。為什么?
老師,我9月份收到了一張進項發(fā)票,在9月份抵扣了,對方10月份要紅沖重開,我9月份需要補稅和滯納金嗎
老師,請問一下投資回報率怎么算
老師,個人出租商業(yè)用房,都需要繳納哪些稅,稅率是多少?
老師,請問,電商的銷售額,需要繳納印花稅嗎?
老師,我購進設備免費給客戶試用2個月,若客戶用了覺得適合重新簽訂合同,要么購買要么出租試用,那我購進來做庫存商品還是固定資產(chǎn)計提折舊呀?
企業(yè)所得稅中沒有發(fā)票但已經(jīng)記賬的費用能抵扣嗎?
老師,2022年的財務報表上傳錯了,在哪里更正重新上傳呢?可以截圖看看嗎。
是的不收了
可直接轉(zhuǎn)營業(yè)外支出
需不需要付什么憑證?然后退稅還是按照報關(guān)金額做嗎?
不用附件,退稅還是按照報關(guān)金額做
可以做稅前扣除嗎?
通常不可以稅前扣除。