同學(xué)您好,之前交的增值稅不用減去 附加稅要減

老師:異地項目,預(yù)交企業(yè)所得稅時,需要減去增值稅嗎?附加稅需要減嗎?
老師,算企業(yè)所得稅時候,之前交的增值稅和附加稅用不用減去?
老師,那就是預(yù)估企業(yè)所得稅時候,收入減成本的時候,之前繳納的增值稅不減,附加稅減去?
請問老師,計算企業(yè)所得稅的時候需要去掉增值稅嗎?比如一般納稅人企業(yè),一件商品售價含稅50,進(jìn)價含稅30,那計算企業(yè)所得稅的時候需要換算成不含稅收入扣掉不含稅支出,還有附加稅那些嗎?還是直接用50減30再減附加稅那些?具體企業(yè)所得稅的公式是?
老師好,之前年度取得的專票在之前年度也結(jié)轉(zhuǎn)成本且抵扣增值稅,現(xiàn)在稅務(wù)要求調(diào)出(補增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅并且要調(diào)增之前年度企業(yè)所得稅年度匯算清繳,調(diào)增企業(yè)所得稅的時候需要考慮附加稅的影響),那是應(yīng)該再納稅調(diào)整明細(xì)表里 扣除類—其他這欄調(diào)增(不含稅金額減去要補的附加稅金額)嗎老師
小規(guī)模酒公司A,成為另一個小規(guī)模酒公司B的股東,并投入100萬,這100萬A公司應(yīng)怎么做賬,會計分錄的借方是什么?
收到款項時: · 借:銀行存款 · 貸:其他應(yīng)收款 緊接著暫估收入: 借:其他應(yīng)收款 · 貸:其他業(yè)務(wù)收入 · 貸:應(yīng)交稅費 - 暫估銷項稅額 因為還有留抵進(jìn)項,所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費為: 借:應(yīng)交稅費 - 暫估銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費 -待抵扣進(jìn)項 本月現(xiàn)在已經(jīng)開具發(fā)票給客戶了,請問要怎么做沖銷
老師您好,公司買的廠房出租了,開發(fā)票時到底寫廠房租金還是寫非住宅租金呢
薪資收入24750怎么算個人所得稅
老師,做受益所有人備案出現(xiàn)這種彈窗是什么情況
老師,為什么做受益人備案,老是這樣彈窗呢
三個人一起開洗車店如何做一個合同
老師,深圳公司受益人備案,出現(xiàn)這個頁面,算是搞定了嗎?
電商行業(yè)的,我是代銷的,需要給客戶提供什么資料?
老師,總公司代付我們分公司的員工工資但是不想做賬,就掛賬外我們欠他的現(xiàn)金,等我們這邊現(xiàn)金貨款收夠了,然后還給他們,我們這邊做賬讓直接做支付工資錢不夠先負(fù)數(shù)著,但是我們得半個月現(xiàn)金才能收到那個金額,一直掛負(fù)數(shù)會不會有問題