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老師,一般納稅人,開出去銷售發(fā)票1000萬,產(chǎn)生的稅:增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,我的問題是,企業(yè)所得稅預(yù)估算法也就是1000萬減去成本等于利潤乘以25%,是這樣預(yù)估嗎

2023-01-16 12:59
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-16 13:05

同學(xué)你好 對的 是這樣的

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同學(xué)你好 對的 是這樣的
2023-01-16
增值稅計(jì)算 增值稅應(yīng)納稅額 = 銷項(xiàng)稅額 - 進(jìn)項(xiàng)稅額。你公司銷售收入 1000 萬元,銷項(xiàng)稅額 130 萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額 78 萬元,應(yīng)交增值稅 130 - 78 = 52 萬元,這種計(jì)算是正確的。 企業(yè)所得稅計(jì)算 企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額 = 收入總額 - 不征稅收入 - 免稅收入 - 各項(xiàng)扣除 - 以前年度虧損。這里簡單假設(shè)只有收入和成本,應(yīng)納稅所得額 = 1000 - 800 = 200 萬元,企業(yè)所得稅 200×25% = 50 萬元,這種計(jì)算思路在這種簡化情況下是正確的。 在忽略稅金及附加等其他因素的情況下,你的計(jì)算方法是對的。
2024-11-23
你好,你當(dāng)?shù)丶径阮A(yù)交所得稅的時候,能彌補(bǔ)之前年度虧損嗎??
2022-02-28
這樣子算的話是正確的,沒有問題,附加稅的話,就是按照增值稅繳納的金額乘以12%。
2020-12-15
你好,企業(yè)所得稅建筑公司有核定征收和查帳征收兩種方式:查帳征收(如果是小微企業(yè)):(收入-成本費(fèi)用)*5%,
2020-12-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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