。直接按減免后的計(jì)提。直接按減免后的計(jì)提就行。直接按減免后的計(jì)提就行。
附加稅減半征收的 計(jì)提的時候直接按實(shí)際支付的計(jì)提著嗎還是把減半征收的這一塊做營業(yè)外收入
老師,您好,對于印花稅、增值稅附加稅減少征收的一部分,計(jì)提的時候照樣計(jì)提,交稅的時候減少的部分走營業(yè)外收入,還是計(jì)提的時候就直接按減少之后的計(jì)提?
老師,請問:減半的時候印花是全額計(jì)提,減半部分做營業(yè)外收入,還是直接按減半的金額提的呀? 如果22年的全部減半計(jì)提了,23年交四季度的印花稅,差額部分怎么做分錄啊
附加稅啥的減半征收,賬務(wù)處理,計(jì)提的時候是直接按減半的金額計(jì)提,還是一半記應(yīng)交稅費(fèi)一半記營業(yè)外收入呀?
老師印花稅減半征收,我計(jì)提分錄的時候直接按減半之后的金額錄入嗎
客戶做了幾款材料,單價都不同,發(fā)票按的平均單價開出去了,忘記做購銷合同,怎么補(bǔ)合同呢,這個單價的問題
寧波市社保基數(shù)提高了己離職,后面其它單位又開始交了,前面還要補(bǔ)差價嗎
企業(yè)所得稅實(shí)發(fā)工資只關(guān)聯(lián)了我個稅系統(tǒng)中的9月份工資,應(yīng)該是系統(tǒng)的問題吧,如果忽略提示,可以嗎
老師,公司開了一個國內(nèi)的1688 數(shù)據(jù)報(bào)送是平臺報(bào)送嗎 我們正常申報(bào)自己的稅務(wù)就可以
老師請問第四季度申報(bào)企業(yè)所得稅,職工薪酬該怎么填
個體戶是不是只要報(bào)個稅就可以了,個人經(jīng)營所得
必要收益率與認(rèn)識到的風(fēng)險(xiǎn)有關(guān),是什么意思呢?
老師,我歸還借款時開的現(xiàn)金支票還有部分轉(zhuǎn)賬,我直接都入銀行,不經(jīng)過現(xiàn)金這科目可以嗎
在嗎 小規(guī)模企業(yè)上個月開了一張專票 10月份紅沖了 那這個月報(bào)的增值稅要交稅 可以先不交增值稅 光交附加稅 然后等1月份申報(bào)的時候再交嗎 這樣的話可以把10月份要交的增值稅抵了嗎
個稅需要計(jì)提嗎?計(jì)提分錄是什么?