出口貨物是免稅,沒(méi)法取得成本發(fā)票只是所得稅不能稅前扣除,要納稅調(diào)增

老師您好,我公司是小規(guī)模納稅人,一月開(kāi)了價(jià)稅合計(jì)30萬(wàn)的普通發(fā)票,在季度報(bào)稅的時(shí)候增值稅主表第10行填了免稅銷售額通過(guò)不了是怎么回事啊
老師,你好,我公司原來(lái)是小規(guī)模納稅人,截止現(xiàn)在公司已經(jīng)運(yùn)行了11個(gè)月了,銷售收入是230多萬(wàn).本月銷售收入是560萬(wàn),連續(xù)12個(gè)月內(nèi)銷售收入是790萬(wàn),這樣就會(huì)轉(zhuǎn)成一般納稅人,我想問(wèn)的是,790萬(wàn)中,500萬(wàn)按照小規(guī)模納稅人繳納增值稅?290萬(wàn)按照一般納稅人交增值稅?本月的銷售收入560咋樣計(jì)算增值稅?本月560萬(wàn)還可以按照小規(guī)模納稅人開(kāi)票繳納增值稅嗎?
老師好,我公司是小規(guī)模納稅人,7月份開(kāi)出1%銷售普票,這個(gè)月申報(bào)增值稅,電子稅務(wù)局提取的不含稅銷售收入有一部分是不含稅收入,但是我們當(dāng)時(shí)開(kāi)的票都是1%稅率的,這是怎么回事?
老師你好,公司做外貿(mào)出口貨物的一般納稅人,上月已開(kāi)出口免稅發(fā)票,其進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和報(bào)關(guān)單商品名稱不一致,是不是不能退稅了?不能申請(qǐng)退稅,現(xiàn)在申報(bào)增值稅按國(guó)內(nèi)銷售申報(bào)?
老師您好,我們是賣(mài)農(nóng)藥化肥的銷售公司,小規(guī)模納稅人,2022年10-12月第四季度 開(kāi)票收入36400元 未開(kāi)票收入1246933.5元 請(qǐng)問(wèn)下 未開(kāi)票收入這部分填在申報(bào)表的哪一欄? 請(qǐng)問(wèn)我本期銷售額是不是能全免增值稅?
他收取的管理費(fèi)沒(méi)有開(kāi)發(fā)票
那我們已經(jīng)承擔(dān)了銷項(xiàng)稅。材料商開(kāi)出給被掛靠單位的進(jìn)項(xiàng)稅。被掛方是不是應(yīng)該返還給我們呢。
我們是掛靠公司,購(gòu)買(mǎi)的材料,材料商給被掛靠公司開(kāi)具增值稅發(fā)票。但是被掛靠方在付工程款時(shí)扣除了我們的增值稅稅金。那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅他要推給我們嗎。為什么?
老師,我9月份收到了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在9月份抵扣了,對(duì)方10月份要紅沖重開(kāi),我9月份需要補(bǔ)稅和滯納金嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下投資回報(bào)率怎么算
老師,個(gè)人出租商業(yè)用房,都需要繳納哪些稅,稅率是多少?
老師,請(qǐng)問(wèn),電商的銷售額,需要繳納印花稅嗎?
老師,我購(gòu)進(jìn)設(shè)備免費(fèi)給客戶試用2個(gè)月,若客戶用了覺(jué)得適合重新簽訂合同,要么購(gòu)買(mǎi)要么出租試用,那我購(gòu)進(jìn)來(lái)做庫(kù)存商品還是固定資產(chǎn)計(jì)提折舊呀?
企業(yè)所得稅中沒(méi)有發(fā)票但已經(jīng)記賬的費(fèi)用能抵扣嗎?
老師,2022年的財(cái)務(wù)報(bào)表上傳錯(cuò)了,在哪里更正重新上傳呢?可以截圖看看嗎。

