計算所得稅時可以扣除附加稅,不能扣除增值稅。
在計算企業(yè)所得稅扣除時,1. 比如一般納稅人賣一套房含稅價是109萬,那么在企業(yè)所得稅匯算清繳時可以扣除的是多少錢是,扣除的限額是109*5%還是100*5%?2.比如說扣除的限額是5萬元,收到的專用發(fā)票是6萬(3%稅率),應(yīng)該調(diào)增的是6/(1+3%)-5,還是6-5,需要價稅分離嗎?
老師你好,企業(yè)的不征稅收入用于支出所形成的費用,不得在計算應(yīng)納稅所得額時扣除;企業(yè)的不征稅收入用于支出所形成的資產(chǎn),其計算的折舊、攤銷不得在計算應(yīng)納稅所得額時扣除。 問題:企業(yè)不征稅收入中,資產(chǎn)10000折舊了2000那我在年終匯算清繳的時候賬面價值只有8000了,那我扣減的不征稅收入是10000還是8000呢,折舊2000是不得減掉的
老師,我想請問一下,我公司是一般納稅人小薇企業(yè),現(xiàn)在享受小薇政策,和六稅兩費政策,我想問問,如果我公司在2023年匯算清繳的時候,不屬于小薇企業(yè)了,之前減半征收的增值稅和附加稅這些,需要補征嗎?我只知道需要補征企業(yè)所得稅,那增值稅附加稅這些呢,需要補征嗎
老師好,我問一個問題,就是公司本年購入一輛汽車作為固定資產(chǎn),費用可以在本年稅前一次性扣除,抵減了企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額。 如果過2個月就賣掉了,不是會有處置收入嗎?那這部分還是要交企業(yè)所得稅嗎?比如購入花了50萬,現(xiàn)在出售收回30萬,這30萬還是算收入,按比例交企業(yè)所得稅嗎
老師,核算小規(guī)模企業(yè)的企業(yè)所得稅時,應(yīng)納稅所得額=收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項扣除金額-允許彌補的年度虧損,請問這個收入總額是不含增值稅的吧?也就是說我們實際開票金額要扣掉增值稅及附加稅和印花稅才是最后的收入總額嗎?計算企業(yè)所得稅的時候要扣除這些稅金嗎?
貿(mào)易類公司財務(wù)管理要點
老師,長期股權(quán)投資同一控制下企業(yè)合并,應(yīng)交稅費沖資本公積10萬時,資本公積貸方有余額10萬。是不是就用不著沖盈余公積了?貸方?jīng)]有這么多數(shù)才要沖對嗎?
請問老師這個分錄該怎么列?
EBIT/EBIT-I-PD/(1-T) 為什么要減PD/(1-T)?為什么要減PD/(1-T)?為什么要減PD/(1-T)?
老師,我想問問,經(jīng)濟法民事法律行為中,附條件跟附期限的法律行為,是指所有的法律行為,還是特指民事法律行為?
老師,這個答案選哪個
個人獨資企業(yè)跟個體工商,的利潤表跟資產(chǎn)負債表是一樣的嗎?跟有限責任公司
老師,處置固定資產(chǎn)用資產(chǎn)處置損益嗎?報廢用營業(yè)外收支嗎?
老師,你好,客戶TT付款,但是要求提單備注他們的信用證號,涉及首退稅,可以給他備注嗎?如果可以需要什么其他的輔助資料還是直接備注就行,不需要其他資料呢?盼復(fù),謝謝
老師你好,請問還本付息的貸款,下發(fā),與還款的分錄是什么樣子的呀
小規(guī)模納稅人也是這樣嗎?不用扣除增值稅嗎?
是的,都一樣的,計算所得稅時都不能扣除增值稅的。 增值稅屬于價外稅??鄢氖歉郊佣?。
老師,請問具體的企業(yè)所得稅的公示能幫忙寫給我一下嗎?
收入-成本費用 附加稅等? )*所得稅稅率
老師,這個收入是不含稅收入吧?
是的,收入是不含增值稅的。
謝謝老師
不客氣,祝您工作愉快。