同學(xué)你好 按照實(shí)繳計(jì)提
水利建設(shè)專項(xiàng)收入按照不含稅收入的1%計(jì)提,還是按照優(yōu)惠50%之后的計(jì)提呢?
我在報(bào)稅的時(shí)候利潤(rùn)總額是17萬元,我計(jì)提所得稅的時(shí)候是按照25%計(jì)算,還是按照優(yōu)惠稅率計(jì)算
老師,土地使用稅符合稅收優(yōu)惠的,計(jì)提的時(shí)候,按照正常的計(jì)提還是以稅費(fèi)減免后的數(shù)額計(jì)提呢
計(jì)提稅款的時(shí)候,是按照實(shí)繳計(jì)提,還是按照稅收優(yōu)惠之前計(jì)算的數(shù)額計(jì)提?
老師計(jì)提所得稅是按照百分之25計(jì)提,還是按照實(shí)繳金額來就計(jì)提
老師 我公司是小規(guī)模納稅人 我公司只要做做垂釣服務(wù) 給顧客提供垂釣服務(wù) 我公司購(gòu)買進(jìn)來的魚,放在魚塘里,客戶購(gòu)買釣魚票,我購(gòu)入進(jìn)來的魚入什么會(huì)計(jì)科目, 我賣出出的釣魚票入什么會(huì)計(jì)科目?
老師,應(yīng)收賬款被審計(jì)沖完后,我25年入賬的期末余額就成了負(fù)數(shù),我要怎么調(diào)整分錄?
老師,我們那個(gè)現(xiàn)在我下午大概測(cè)算了一下,我今年要交的稅要14000多我去年就是年底的時(shí)候預(yù)提了4000多,然后今年的時(shí)候2月份的時(shí)候繳了一下,現(xiàn)在我還要補(bǔ)1萬多的稅呀我怎么檢查?我就是不知道哪里有問題啊謝謝老師看下
兩個(gè)題目都是一般納稅人,一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入一個(gè)不計(jì)入我還是沒有看明白,
企業(yè)所得稅申報(bào)中,不免稅的收入10萬,免稅的收入5萬,在年報(bào)第一欄次營(yíng)業(yè)收入中應(yīng)該填多少呢?
商貿(mào)企業(yè),收到24年裁邊費(fèi),做賬的不知道,那這筆收入怎么做分錄啊,要反結(jié)賬回去嗎
老師25年匯算清繳資產(chǎn)折舊,攤銷及納稅調(diào)整表欄,因我24年固定資產(chǎn)清理一部分,那填寫這表格需加上這清理部分?jǐn)?shù)據(jù)嗎,還是以24年12月底固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)頃寫己減去固定燙產(chǎn)清理郭部分了
郭老師,如果反賬到24年修改的花,后面申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表不就都要更正了
老師請(qǐng)問固定資產(chǎn)22年已全部折扣完,24年匯算清繳5080表還需要填寫嗎。
員工報(bào)銷有加油的票可以入費(fèi)用可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,難道不是按照稅收優(yōu)惠前計(jì)提,實(shí)際繳納的時(shí)候,把計(jì)提和實(shí)繳的差額計(jì)營(yíng)業(yè)外收入嗎
比如說現(xiàn)在一個(gè)點(diǎn)的增值稅 這個(gè)就是按照一個(gè)點(diǎn)計(jì)提 如果月不超三十萬免稅了那這一個(gè)點(diǎn)就要轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入了
一般納稅人呢?比如說現(xiàn)在附加稅優(yōu)惠減半,減免的那一半需要計(jì)提嗎?需要轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入嗎?
這個(gè)不用 直接按照減免后的金額計(jì)提