您好, 按實(shí)繳的金額來(lái)計(jì)提就行
我想增一下,計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)的時(shí)候,如果在匯算清繳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)符合小微企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn),那我就計(jì)提的遞延所得稅是按照百分之十計(jì)提還是按照百分之二十五計(jì)提呢
計(jì)提稅款的時(shí)候,是按照實(shí)繳計(jì)提,還是按照稅收優(yōu)惠之前計(jì)算的數(shù)額計(jì)提?
老師個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)所得是按照應(yīng)納稅額計(jì)提還是減免稅額后的金額計(jì)提(應(yīng)納稅額2000減免稅額1000(100萬(wàn)內(nèi)減半征收)實(shí)際繳納經(jīng)驗(yàn)所得1000。我是按照那個(gè)金額計(jì)提呢,謝謝老師百忙之中回復(fù)
老師,我們是小型微利企業(yè),在計(jì)算第2季度所得稅時(shí),賬上的計(jì)提是按照百分之25計(jì)提嗎?
老師計(jì)提所得稅是按照百分之25計(jì)提,還是按照實(shí)繳金額來(lái)就計(jì)提
請(qǐng)問(wèn)老師,24年9月計(jì)提了第三季度的土地使用稅5572元,10月繳納了,然后高企用地減半25.2月稅務(wù)又給我們退回了5572元,稅務(wù)退回的分錄應(yīng)該怎么做?
老師下午好,請(qǐng)問(wèn),我司要收客戶(hù)美元,現(xiàn)客戶(hù)要求開(kāi)票,這種情況是開(kāi)具什么發(fā)票,要考慮的因素是哪些,煩請(qǐng)老師告知,謝謝!
臨時(shí)工來(lái)工作,包交通費(fèi),取得的高鐵發(fā)票如何入賬
一般納稅人零申報(bào)不超幾個(gè)月可以
請(qǐng)問(wèn)一下,企業(yè)匯算清繳有成本項(xiàng)目需要調(diào)增,但是以前有未彌補(bǔ)虧損,這種情況下是不需要繳納稅款吧?成本項(xiàng)目調(diào)增,5月當(dāng)月調(diào)整所得稅費(fèi)用科目,不需要調(diào)整以前的財(cái)務(wù)報(bào)表吧?年度報(bào)表是不是還按2024年12月底的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)年度的?
老師,應(yīng)付工資余額是正確的還有800未付款,4月賬目發(fā)現(xiàn)一個(gè)3月員工漏扣了60元未扣款,工資3月已經(jīng)申報(bào)了,4月工資扣除,60元個(gè)稅未計(jì)提,另一個(gè)員工3月工資申報(bào)了,因?yàn)閷?zhuān)項(xiàng)扣除問(wèn)題,3月多計(jì)提個(gè)稅780元,個(gè)稅款多扣780元,4月按工資發(fā)放。個(gè)稅已經(jīng)計(jì)提,圖二憑證不會(huì)做
老師您好,公司1-5月的酒24箱,已經(jīng)招待了。總計(jì)80000元,發(fā)票剛剛開(kāi)具的,需要對(duì)公付款,怎樣做賬務(wù)處理合規(guī)呢
剛注冊(cè)的公司,自己設(shè)置個(gè)稅密碼,辦稅權(quán)限上為啥沒(méi)有新公司
公司買(mǎi)賣(mài),如果轉(zhuǎn)讓的時(shí)候?qū)嵤召Y本沒(méi)到位,有什么風(fēng)險(xiǎn), 老師,如果有具體政策,麻煩附一下政策指導(dǎo),謝謝
小規(guī)模納稅人,匯算清繳時(shí)候,算缺多少成本發(fā)票,是不是去年全年的營(yíng)業(yè)成本—去年匯算后到今年匯算之前收到的發(fā)票和 就是缺的發(fā)票金額
老師,比如結(jié)轉(zhuǎn)損益后的利潤(rùn)總額是100萬(wàn),小微企業(yè),今年的所得稅稅率是百分之5,就按照100乘以百分之5計(jì)提嗎
是的,是的, 就是這樣做的