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老師,年末研發(fā)費用做了加計抵減報表是虧損的,不用繳納企業(yè)所得稅,年后匯算清繳能不能把這部分加計抵減調出來讓報表有盈利,可以繳納所得稅,這部分加計抵減放在以后年度使用這樣可以嗎?

2023-01-13 08:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-13 08:52

您好 報表自動填充加計扣除 不可以按您說的這樣

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您好 報表自動填充加計扣除 不可以按您說的這樣
2023-01-13
你好同學,您需要調整的,然后沖減完費用以后利潤會增加,然后不會產生重復交稅的,因為它會把你以前交的稅給減掉的。
2022-05-27
您好,不是,匯算清繳前取得發(fā)票,不需要納稅調增
2022-05-24
你好? ?1. 可以的? 2.? 你可以申請抵減或者是退稅? 3;? ? 電子稅務局里面可以申請的;? ? ? 如果你退稅金額很大 會查賬的
2021-08-02
沒有問題,研發(fā)加計扣除導致退稅。
2022-04-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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