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請(qǐng)問高新企業(yè),21年度利潤(rùn)總額113萬,研發(fā)費(fèi)用265萬,匯算清繳因?yàn)槭巧a(chǎn)企業(yè)加計(jì)扣除按100%抵減研發(fā)費(fèi)用,最后《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》本年度所得額變成了-152萬,之前交的企業(yè)所得稅都退回來了,請(qǐng)問這申報(bào)有問題嗎?

2022-04-25 15:38
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-25 15:39

沒有問題,研發(fā)加計(jì)扣除導(dǎo)致退稅。

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沒有問題,研發(fā)加計(jì)扣除導(dǎo)致退稅。
2022-04-25
您好,這個(gè)的話是會(huì)的,有這個(gè)加計(jì)扣除就不繳納
2024-07-15
同學(xué)您好,是的,就是您報(bào)表的應(yīng)納稅所得額是-130萬的
2022-04-24
你好 直接會(huì)減掉2021年度的虧損額
2022-12-21
2季度的研發(fā)費(fèi)用需要調(diào)增20萬,利潤(rùn)總額=270%2B20%2B9=299萬,凈利潤(rùn)=299-299*0.05(小微企業(yè))=284.05萬元
2023-12-12
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