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2020年的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減額本來(lái) 10%做成了15%,在現(xiàn)在補(bǔ)交了去年的增值稅和附加稅,滯納金,賬務(wù)怎么處理?其他收益那部分要對(duì)應(yīng)以前年度損益調(diào)整嗎?另外去年年終所得稅匯算清繳這部分多計(jì)算的抵減額是否可以調(diào)整去年年報(bào)申請(qǐng)退回多交所得稅。請(qǐng)教老師如何處理,謝謝。

2021-10-20 22:44
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-21 00:35

借,以前年度損益調(diào)整 營(yíng)業(yè)外支出 貸,銀行存款 滯納金不扣除,其他可以扣除

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借,以前年度損益調(diào)整 營(yíng)業(yè)外支出 貸,銀行存款 滯納金不扣除,其他可以扣除
2021-10-21
您好,是可以,但是不符合規(guī)定
2021-10-21
你好! 一般是需要把以前的申報(bào)表做更正申報(bào)的
2020-03-31
你好,賬務(wù)處理要做以前年度損益調(diào)整處理,追補(bǔ)至19年進(jìn)行稅前扣除處理。調(diào)整19年申報(bào)表,去修改當(dāng)年所得稅申報(bào)表。19年調(diào)增,21年匯算時(shí)調(diào)減
2021-03-24
同學(xué)你好 1.對(duì)的 2.可以在今年調(diào)整的 4.直接21年調(diào)整就行了
2021-03-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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