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老師 增值稅表1 第33行 欠繳稅額有數(shù)據(jù)(實際上個月已經(jīng)繳納的增值稅) 是不是需要在第30行 本期繳納上期應(yīng)納稅額 填上33行一樣的數(shù)據(jù)呢

2023-01-06 15:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-06 15:32

你好,30欄和25欄填寫一樣的。

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快賬用戶7400 追問 2023-01-06 15:34

老師 第34行 是實際扣款的金額 是嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-06 15:35

對的,是的,是這么做的。

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快賬用戶7400 追問 2023-01-06 15:56

老師 12月份的增值稅 在1月繳納 那12月需要計提嗎 計提的分錄怎么做呢

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齊紅老師 解答 2023-01-06 16:02

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。 貸應(yīng)交稅費未交增值稅。

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快賬用戶7400 追問 2023-01-06 16:03

老師 我們平常都沒有計提過 就繳納時 借應(yīng)交稅費-增值稅 貸銀行存款 是不是只有12月才計提呢

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齊紅老師 解答 2023-01-06 16:07

你好,不是的,一般納稅人按月做。

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你好,30欄和25欄填寫一樣的。
2023-01-06
你好,去稅務(wù)局申請更正上個月的申報表。
2020-11-09
你好;? ? ?如果你數(shù)據(jù)是對的。 就不會異常的;? ??
2021-12-09
是的,那個需要填報的
2024-10-11
你說的是本月數(shù)據(jù),還是本年累計數(shù)據(jù),因為增值稅申報表里面是有兩列數(shù)據(jù),并且解析不同
2023-04-27
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