你好,如果交了稅,這里就會顯示
老師,1月份征期申報繳納的是2020年12月的增值稅稅款,我現(xiàn)在2月份申報的是2021年1月的,在申報時增值稅主表第25行期初未繳稅額和27行本期已繳稅額、30行本期應(yīng)繳上期稅額本月數(shù)和本年累計那都有數(shù),是12月稅款的數(shù)。我現(xiàn)在不是申報2021年的嘛,還會有2020年的數(shù)嗎?這點不太明白
增值稅一般納稅人的增值稅申報表主表,第27行,本期已繳稅額,是不是會自動顯示上月的數(shù)據(jù)?比如我現(xiàn)在申報1月份的增值稅,第27行就會是12月份的增值稅數(shù)據(jù)
老師好:一般納稅人主表第30行,正常等于上期應(yīng)納稅額,但存在二次更正申報情況下,該怎么填?比如:要第2次更正2019年6月申報表,5月份正常申報已繳增值稅2萬,2021年10月第1次更正申報,補繳增值稅1萬,現(xiàn)更正6月份申報表,主表30行本月數(shù)填2萬還是3萬?
老師 增值稅表1 第33行 欠繳稅額有數(shù)據(jù)(實際上個月已經(jīng)繳納的增值稅) 是不是需要在第30行 本期繳納上期應(yīng)納稅額 填上33行一樣的數(shù)據(jù)呢
一般納稅人上個月增值稅都扣款完了 ,現(xiàn)在報1月份的增值稅申報表上面這樣顯示,3000多是1月份開票的稅額,還出來一個13231.09 這是什么數(shù)據(jù)啊
24年一月補記入了一張費用專票,借管理費用9500,進項稅500,貸預(yù)付賬款1萬,今年發(fā)現(xiàn),這張發(fā)票其實23年12月份就已經(jīng)被員工報銷了,借管理費1萬,貸銀行存款1萬,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整處理
老師,幫看下這個科目對嗎?是用成本明細科目嗎?
老師 公司干化學(xué)清洗 合同簽的是安裝工程合同 開票開化學(xué)清洗 這種可以嗎
我要更正2024年的個人所得稅,有幾個員工沒報工資,要增加幾個員工,怎么操作呢
盈利性幼兒園和非盈利性幼兒園報稅的時候有區(qū)別嗎
老師,問一下公司是一般納稅人小企業(yè)會計準則,去年的進項發(fā)票勾選認證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫
老師,個稅申報,如果已經(jīng)繳費了,還能更正申報嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對于這個子公司的投資收益的金額,導(dǎo)致利潤增加。在利潤表要列示到終止經(jīng)營凈利潤嗎?
一般納稅人,為什么進項夠用了,每個月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費和福利費,納稅調(diào)增后,實際利潤就增加了,那是不是也需要把利潤表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師
所以他是可以系統(tǒng)檢測到是否繳稅的對不對?然后自動顯示?
是的,系統(tǒng)自動檢測的
那按照你的說法,第27行和第30行是不是同樣的道理???第30行叫做本期繳納上期應(yīng)納稅額,他是不是也是系統(tǒng)自動檢測的?沒有繳納就是沒有數(shù)據(jù)
你好,你看表格27=28+29+30,30行如果你交了系統(tǒng)會自動檢測帶出,28/29有的會自動帶出,最好自己填寫。28分次預(yù)繳表可直接填寫也可通過附表四填寫(適用于預(yù)繳多了,需要分次的情況),29填出口預(yù)繳的根據(jù)出口繳款書填寫。具體怎么填數(shù)據(jù)如何帶出,去國家稅務(wù)局下載填寫說明
沒有針對問題回答,你這回答讓我覺得你很不耐煩
自動檢測帶出,但是需要自己檢查
這么復(fù)雜的表格也不是一句話可以說清楚的