您好,這個(gè)記入到財(cái)務(wù)費(fèi)用利息里面就行了
老師,您好,政府采購委托我們公司去招標(biāo),9.1日請(qǐng)專家的費(fèi)用需要我們公司先墊出去,所以負(fù)責(zé)招標(biāo)的人在公司借款1.2萬,9.15日收到各投標(biāo)單位的文件費(fèi)共1200元,9.20日中標(biāo)單位一次性轉(zhuǎn)到我公司8萬元(其中包含借出去的專家費(fèi)和中標(biāo)費(fèi)用)。 這個(gè)專家費(fèi)是不開發(fā)票的,是我們預(yù)付出去的,到時(shí)從中標(biāo)單位付款的里面扣,收到中標(biāo)費(fèi)時(shí)以什么方式來消賬呢, 分錄如下: 9.1 借,其他應(yīng)收款 1.2 貸,銀行存款 1.2 9.15 借,主宮業(yè)務(wù)成本 1200 貸,其他應(yīng)收款 1200 9.20 借,銀行存款 8 貸,主營業(yè)務(wù)收入 6.8 貸,其他應(yīng)收款 1.2 請(qǐng)問9.15日的分錄是不是應(yīng)該記入主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入呀,因?yàn)檫@些是文件費(fèi)投標(biāo)單位為了要投標(biāo)而購買的文件,我公司是不退也不開發(fā)票的。
老師,我想問下這種情況應(yīng)該怎么記賬? 業(yè)務(wù)員到市場(chǎng)拿貨,跟供應(yīng)商說好了一個(gè)月開一次票或者到多少金額開票,但是當(dāng)時(shí)拿貨業(yè)務(wù)員先付了錢給供應(yīng)商,然后回來拿收據(jù)報(bào)銷了,公司賬戶已經(jīng)轉(zhuǎn)給業(yè)務(wù)員了,現(xiàn)在供應(yīng)商開票又需要所有款都用對(duì)公賬戶轉(zhuǎn),然后之前付給他的就微信或其它方式退回來。當(dāng)時(shí)記賬是借庫存商品,貸銀行存款
老師您好!我們公司老板有時(shí)會(huì)把公賬里的錢打到他自己賬號(hào)上的,這個(gè)時(shí)候我做的會(huì)計(jì)分錄是借其他應(yīng)付款-法人,貸:銀行存款;而公司需要用錢進(jìn)貨的時(shí)候,老板又會(huì)把錢從自己的賬號(hào)打回公賬上,這個(gè)時(shí)候我做的會(huì)計(jì)分錄是借銀行存款,貸其他應(yīng)付款-法人,這樣下來,其他應(yīng)付款一直存在貸方余額的,所以資產(chǎn)負(fù)債表中會(huì)反映填列到負(fù)債那邊的其他應(yīng)付款那一欄;但從這個(gè)月開始,其他應(yīng)付款科目就變成了借方有余額,那在資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)該怎樣反映呢?是以負(fù)數(shù)填列在負(fù)債那邊的其他應(yīng)付款一欄呢?還是以正數(shù)填列在資產(chǎn)那邊的其他應(yīng)收款一欄呢?還是兩者都可以呢?謝謝老師的解答哦!
老師,您好!我們公司上月用公賬轉(zhuǎn)賬投標(biāo)保證金5000元,當(dāng)月對(duì)方公司已退回的,存入時(shí)借:其他應(yīng)收款,貨:銀行存款,退回時(shí)借:銀行存款,貨:其他應(yīng)收款,但退回的當(dāng)天對(duì)方公司也經(jīng)公賬多轉(zhuǎn)0.29元到我們公司,這個(gè)我問了負(fù)責(zé)的同事,說是那5000元的利息,這0.29元應(yīng)該怎樣入賬呢?入財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息?還是入營業(yè)外收入呢?對(duì)方公司是遵義市公共資源交易中心的,回單的截圖如下,謝謝老師的解答哦!
老師們,企業(yè)從外面租了兩臺(tái)設(shè)備。對(duì)方已經(jīng)開發(fā)票過來了。一般納稅人,不含稅792035.4,稅額是:102964.6. 每個(gè)月對(duì)公轉(zhuǎn)給對(duì)方32113.00元。我們租這兩臺(tái)設(shè)備回來。又轉(zhuǎn)租給其他公司,他們每個(gè)月轉(zhuǎn)款33113.00元。我們公司還未開票給對(duì)方。 分錄如下: 收到發(fā)票分錄如下 借:固定資產(chǎn)——融資租入 應(yīng)交稅金——進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款——XX租憑公司 每個(gè)月轉(zhuǎn)款分錄如下: 借:應(yīng)付賬款——XX租憑公司 貸:銀行存款 轉(zhuǎn)租給別的公司每個(gè)月收到款 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款——XX公司 租期滿后開票租憑票給對(duì)方分錄如下 借:預(yù)收賬款——XXX公司 貸:固定資產(chǎn)——出租 應(yīng)交稅金——銷項(xiàng)稅 以上分錄是否正確。還有沒有需要注意和補(bǔ)充的?
老師,6月收到對(duì)方8萬元發(fā)票,9月份支付對(duì)方9萬 ,多支付的1萬怎么做分錄? 以后對(duì)方還會(huì)開發(fā)票過來(可能11月份才開)
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對(duì)公賬戶突然進(jìn)賬增多,會(huì)不會(huì)容易引起稅務(wù)的注意???
我司是機(jī)械租賃公司,從其他家公司租入吊機(jī),如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師房產(chǎn)稅和土地使用稅可以只申報(bào)一個(gè)嗎
老師,交完社保后具體每個(gè)職工的明細(xì)在哪里查?沒看到醫(yī)療的
比如,A公司跟甲公司簽約了50萬的合同,收錢是由我們的A公司收款,30萬發(fā)票是A公司開的,另20萬是B公司開的,A跟B公司簽一個(gè)代收款協(xié)議,A公司再把B公司開票的20萬轉(zhuǎn)過去,這樣操作對(duì)這兩家公司有什么風(fēng)險(xiǎn),這樣正規(guī)嗎?按道理來說,應(yīng)該是B公司給甲公司開票,20萬款應(yīng)該直接轉(zhuǎn)到B公司才正規(guī)吧,代賬說可以這樣操作,合規(guī)嗎?
老師:籌建期間,員工工資為什么不可以在開辦費(fèi)核算?
申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí),缺勤扣款填在哪一項(xiàng)
老師,我5月收到別人3萬發(fā)票,9月經(jīng)結(jié)算,我只需要付2.9萬 這個(gè)1000元差額,怎么做分錄
支付購買禮品費(fèi)用如何入賬
好的,明白了,謝謝老師!
不客氣,幫忙給個(gè)我
幫忙給個(gè)五星好評(píng),謝謝您