同學你好, 如果是對方不要這個錢了。 那計入 營業(yè)外收入 借 應付賬款 貸 營業(yè)外收入
老師,我公司收到一個發(fā)票金額是30萬元,實際需要付款金額是25萬元,并且以后都不需要付款,三個月后付款,請問,分錄怎么做
老師,我們污水管道改造項目,施工合同上每3個月給我們支付工程進度款,上個月我們給業(yè)主開票1000萬,怎么做分錄?這個月款到賬又怎么做分錄?成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
現(xiàn)在我們公司是一般納稅人,有個項目已經(jīng)支付了已經(jīng)攤銷12個月的項目款5萬元,現(xiàn)在支付剩下的6個月3萬元,收到專票,要怎么做會計分錄?
老師,購買固定資產(chǎn),通常是分幾期付款的。就比如我一個機器100萬元,第一期3月我付款30萬元,對方發(fā)貨,第二期4月我收到貨了,付款30萬元。 但是呢,我在5月份就已經(jīng)收到全額發(fā)票了。 最后一期9月,安裝完畢后,使用正常就付款,40萬元。針對這種情況,我第一期,第二期,以后最后一期付款,我分別怎么進行賬務處理?因為付款分別在不同月份,而且收票也在不同月份。
老師,我在9月份進無票收入174萬,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本128萬,已經(jīng)報了稅,在12月分開了這部分發(fā)票145萬,成本是109萬,這個要怎么做賬
老師,分錄做錯了。什么時候用紅字,什么時候用相反分錄?
請問每個月做賬,先計提本月工資,在結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本嗎
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費用(可能這個公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費用科目,直接進當期損益。為啥會這樣?
老師請問貼現(xiàn)怎么算的
已認證的發(fā)票,隔幾個開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進項稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,商貿(mào)企業(yè)所得稅稅負率多少啊
老師,6月收到對方8萬元發(fā)票,9月份支付對方9萬 ,多支付的1萬怎么做分錄? 以后對方還會開發(fā)票過來(可能11月份才開)
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對公賬戶突然進賬增多,會不會容易引起稅務的注意???
我司是機械租賃公司,從其他家公司租入吊機,如何做會計分錄?
老師房產(chǎn)稅和土地使用稅可以只申報一個嗎
對,對方不要這個錢了
比如我之前做的是 借:管理費用 3萬 貸:應付A 3萬 現(xiàn)在我做一筆 借:管理費用 -1000 貸:應付A -1000 這樣做可以嗎
金額不大,也可以這么做的, 最合適的做法是 計入營業(yè)外收入。
好的,謝謝老師
不客氣同學,老師應該的,早點休息晚安