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老師,我想問下這種情況應(yīng)該怎么記賬? 業(yè)務(wù)員到市場拿貨,跟供應(yīng)商說好了一個月開一次票或者到多少金額開票,但是當(dāng)時拿貨業(yè)務(wù)員先付了錢給供應(yīng)商,然后回來拿收據(jù)報銷了,公司賬戶已經(jīng)轉(zhuǎn)給業(yè)務(wù)員了,現(xiàn)在供應(yīng)商開票又需要所有款都用對公賬戶轉(zhuǎn),然后之前付給他的就微信或其它方式退回來。當(dāng)時記賬是借庫存商品,貸銀行存款

2021-09-16 16:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-09-16 16:49

你好,原來做的全部紅沖在做一次,紅沖的摘要就要注明原來付款到業(yè)務(wù)員報銷!說明退款的來源,然后再重新支付,同樣摘要注明支付原由清楚即可!

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快賬用戶2558 追問 2021-09-16 16:54

會計分錄怎么寫呢

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齊紅老師 解答 2021-09-16 17:11

1.退回 借銀行存款 貸 庫存商品 2.如果你付款后在開票 借預(yù)付款 貸銀行存款 取得票 借庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅 貸預(yù)付款 3.同時付款同時取得發(fā)票 借庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅 貸銀行存款

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你好,原來做的全部紅沖在做一次,紅沖的摘要就要注明原來付款到業(yè)務(wù)員報銷!說明退款的來源,然后再重新支付,同樣摘要注明支付原由清楚即可!
2021-09-16
你買來的材料怎么做的
2020-12-20
同學(xué)你好,很高興為您服務(wù)! 合同是跟乙公司簽訂的嗎?還有發(fā)票是乙公司提供的嗎?是的話,最好是付款給乙公司。如果確實得付款給業(yè)務(wù)員,建議讓乙公司出具一張授權(quán)業(yè)務(wù)員代收貨款的協(xié)議,否則后續(xù)產(chǎn)生糾紛,就會特別麻煩。
2024-06-03
你好,出庫是否有滿足收入確認(rèn)條件?對方有退貨?
2025-04-26
同學(xué)你好 代收代付的協(xié)議嗎
2022-11-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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