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老師您好!我們公司老板有時(shí)會(huì)把公賬里的錢(qián)打到他自己賬號(hào)上的,這個(gè)時(shí)候我做的會(huì)計(jì)分錄是借其他應(yīng)付款-法人,貸:銀行存款;而公司需要用錢(qián)進(jìn)貨的時(shí)候,老板又會(huì)把錢(qián)從自己的賬號(hào)打回公賬上,這個(gè)時(shí)候我做的會(huì)計(jì)分錄是借銀行存款,貸其他應(yīng)付款-法人,這樣下來(lái),其他應(yīng)付款一直存在貸方余額的,所以資產(chǎn)負(fù)債表中會(huì)反映填列到負(fù)債那邊的其他應(yīng)付款那一欄;但從這個(gè)月開(kāi)始,其他應(yīng)付款科目就變成了借方有余額,那在資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)該怎樣反映呢?是以負(fù)數(shù)填列在負(fù)債那邊的其他應(yīng)付款一欄呢?還是以正數(shù)填列在資產(chǎn)那邊的其他應(yīng)收款一欄呢?還是兩者都可以呢?謝謝老師的解答哦!

2022-09-08 16:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-08 16:09

公司的錢(qián)打給法人是 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款

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齊紅老師 解答 2022-09-08 16:09

發(fā)生業(yè)務(wù)沖銷其他應(yīng)收款就可以

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快賬用戶5492 追問(wèn) 2022-09-08 16:13

老師您好!我主要是想問(wèn)如果其他應(yīng)付款借方有余額應(yīng)該在資產(chǎn)負(fù)債表中怎樣反映呢?

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快賬用戶5492 追問(wèn) 2022-09-08 16:14

是以負(fù)數(shù)填列在負(fù)債那邊的其他應(yīng)付款一欄呢?還是以正數(shù)填列在資產(chǎn)那邊的其他應(yīng)收款一欄呢?還是兩者都可以呢?

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齊紅老師 解答 2022-09-08 16:16

同學(xué)你這個(gè)是其他應(yīng)收款,那就是有些是大人自己支付的,沒(méi)有從企業(yè)獲得

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快賬用戶5492 追問(wèn) 2022-09-08 16:25

老師,說(shuō)白了就是法人把錢(qián)轉(zhuǎn)來(lái)轉(zhuǎn)去,但我也必須根據(jù)銀行對(duì)賬單來(lái)做,現(xiàn)在公司開(kāi)始賺錢(qián)了,法人從公賬轉(zhuǎn)到自己賬上的錢(qián)多,就變成其他應(yīng)付款科目借方有余額了,就是這個(gè)借方余額我不知道應(yīng)該反映到資產(chǎn)負(fù)債表的那邊?不關(guān)聯(lián)到利潤(rùn)分配科目的,我們從來(lái)都沒(méi)有進(jìn)行分配利潤(rùn),公司是自然人獨(dú)資的

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齊紅老師 解答 2022-09-08 16:26

同學(xué)這個(gè)沒(méi)辦法需要繳納個(gè)稅

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快賬用戶5492 追問(wèn) 2022-09-08 16:27

老師你還是不明白我的問(wèn)題哦!其他應(yīng)付款科目借方有余額了,這個(gè)借方余額我不知道應(yīng)該反映到資產(chǎn)負(fù)債表的那邊?

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齊紅老師 解答 2022-09-08 16:45

會(huì)在其他應(yīng)付款項(xiàng)目中列支

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快賬用戶5492 追問(wèn) 2022-09-08 16:47

是以負(fù)數(shù)填列在其他應(yīng)付款一欄中嗎?

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齊紅老師 解答 2022-09-08 16:49

對(duì)的同學(xué)這個(gè)負(fù)數(shù)沒(méi)有問(wèn)題的

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快賬用戶5492 追問(wèn) 2022-09-08 16:49

好的,明白,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-09-08 16:50

不用客氣祝你生活愉快

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公司的錢(qián)打給法人是 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款
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您好 請(qǐng)問(wèn)貸款是以個(gè)人名義還是公司名義貸入的
2021-01-11
語(yǔ)音回放已生成,點(diǎn)擊播放獲取回復(fù)內(nèi)容!
2024-04-25
你好,是的,平其他應(yīng)付款的賬即可
2021-10-17
您好,對(duì)的,這樣是可以做的
2023-06-04
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