你好;? ? ?你免稅了。 之前做了進(jìn)項(xiàng)稅; 借庫存商品貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? ?
老師,請(qǐng)問一下我們是進(jìn)出口企業(yè),進(jìn)項(xiàng)票只用做退稅用,該怎么做分錄
老師,請(qǐng)問一下出口企業(yè)做免稅收入,然后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了,分錄怎么做
生產(chǎn)型出口企業(yè),出口收入做了免稅,進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出,會(huì)計(jì)分錄怎么做
貨物出口免稅了,所以進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄怎么做?要不要計(jì)入成本呢?
請(qǐng)問生產(chǎn)型出口企業(yè),當(dāng)月有出口免稅產(chǎn)品,需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,那么要做哪些分錄呢?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
我的報(bào)表是這樣的,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額21179.82,交的增值稅是18592.4,我要怎么做呢
麻煩看下我報(bào)表
你好;? 之前計(jì)入了進(jìn)項(xiàng)稅;? ? ?按照做???借庫存商品貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? ??
我之前做的庫存很多,免稅部分用的原材料也多,我能直接做借,主營業(yè)務(wù)成本,貸:進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?
你好;? ? 如果你之前庫存商品沒法判斷的話; 那你就直接轉(zhuǎn); 可以的??
然后繳納的增值稅跟附加稅跟平常一樣做分錄是嗎?
你好; 是的;分錄都是一樣的??