同學(xué)您好,需要在第33行賬載金額填報負(fù)數(shù)來做納稅調(diào)減。
請問小企業(yè)會計準(zhǔn)則壞賬損失在年度匯算清繳需要申報《資產(chǎn)損失扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》嗎?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳納稅調(diào)整,需不需要同時調(diào)整做以前年度損益調(diào)整,調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表?
做匯算清繳時,企業(yè)資產(chǎn)減值轉(zhuǎn)回了,在填列納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表時是填負(fù)數(shù)嗎
老師,請問賬上資產(chǎn)減值損失8240935,其中4290000在稅務(wù)備案可以稅前扣除,年度利潤表上沒有資產(chǎn)減值損失科目,直接在利潤總額里面體現(xiàn)的。所得稅匯算清繳主表填在了資產(chǎn)減值損失8240935,105090表填4290000調(diào)增0,納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填3950935,調(diào)增3950935。但是系統(tǒng)提示第33行和主表第7行不一致
匯算清繳提示,A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中 33欄 資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金和年度納稅申報主表資產(chǎn)減值損失金額不一致,應(yīng)該怎么修改。 在主表 信用減值損失為-1800,在附表資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金為1800
請問這道題他在算遞延所得稅資產(chǎn)的時候,為什么只算了第二項(xiàng)和第三項(xiàng)產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn),第一項(xiàng)的遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債不需要加減嗎?
老師,制造業(yè)原材料出庫和結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品都是按照加權(quán)平均算的單價嗎
老師,你好,請問我們公司收其他公司的加工費(fèi),是按機(jī)子數(shù)量來收的,然后他們進(jìn)來放自己,請問這個其他業(yè)務(wù)收入加工費(fèi)的成本是什么
老師,我們工廠入駐了幾家公司,每家公司都安了電表,但是戶頭就只有我們一個,開票也是開給我們公司,請問其他公司的電費(fèi)應(yīng)該怎么處理
我公司支付個人勞務(wù)費(fèi),個人在稅務(wù)局代開了完稅證明,繳納增值稅和城建稅。然后個人提供了一張完稅證明。但不是發(fā)票,是否在該個人完稅后可以要求稅務(wù)局開具購買方為我公司名稱的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票?
我想問下B和C母子公司關(guān)系,A是另外一家公司,問下有一筆律師費(fèi)用實(shí)際是A打給子公司C的,但打給了母公司B,再由B打給了C,那么母公司怎么做賬?
老師你好!應(yīng)付賬款用庫存商品抵了 該怎么做賬
老師,舞蹈培訓(xùn)機(jī)構(gòu)在抖音售賣課程,商家實(shí)收:49.8,用戶實(shí)付:44.8,平臺補(bǔ)貼:5元,商家實(shí)際結(jié)算金額是47.3,(傭金2.5元抖音平臺開票了)但是補(bǔ)貼的5元機(jī)構(gòu)沒有給抖音開票,分錄這么寫
老師,小規(guī)模做的業(yè)務(wù), 拍人拍寫真 ,不涉及文化事業(yè)建設(shè)稅吧?[抱拳]
老師,最新所得稅報表,處置固定資產(chǎn)小汽車的損失做營業(yè)外支出了,我們執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則,還用填損失那欄嗎,用調(diào)上損失嗎