借原材料 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 借生產(chǎn)成本 貸原材料, 借庫(kù)存商品 貸生產(chǎn)成本, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、 貸庫(kù)存商品。
請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)型出口企業(yè),在出口時(shí),報(bào)關(guān)單上面有一條數(shù)據(jù)是采購(gòu)后直接出口的,另一條是自產(chǎn)的,那么這條購(gòu)買(mǎi)直接出口的,需要做哪些操作呢?
生產(chǎn)型出口企業(yè),出口收入做了免稅,進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出,會(huì)計(jì)分錄怎么做
我們是生產(chǎn)企業(yè),現(xiàn)在有部分是免稅的,這個(gè)免稅出口需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,那么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的公式是怎樣的呢?
請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)型出口企業(yè),當(dāng)月有出口免稅產(chǎn)品,需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,那么要做哪些分錄呢?
請(qǐng)問(wèn)一下出口企業(yè)當(dāng)月申報(bào)了免稅收入做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分錄怎么做
請(qǐng)問(wèn),12月份開(kāi)的專(zhuān)票,說(shuō)是超過(guò)3個(gè)月了,現(xiàn)在要讓我們沖紅再重開(kāi)。什么都不變,這是基于什么考慮呀?謝謝
公司購(gòu)買(mǎi)黃金送客戶,可以公司不代扣代繳個(gè)人所得稅,客戶自行申報(bào)可以嗎
老師,匯算清繳這折舊表資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)填什么數(shù)?資產(chǎn)原值嗎?
老師個(gè)體戶賣(mài)調(diào)料的庫(kù)存300多萬(wàn)算大嗎
沒(méi)有發(fā)票的固定資產(chǎn)折舊在所得稅匯算時(shí)是不是應(yīng)該調(diào)增,如果應(yīng)該調(diào)增了,第二年又補(bǔ)上未開(kāi)的發(fā)票還用調(diào)減嗎?
你好老師,物業(yè)公司公維費(fèi)是指什么費(fèi)用呢
上個(gè)月漏報(bào)的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,可以和這個(gè)月的加在一起申報(bào)嗎?
老師,增值稅不是通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)嗎?這個(gè)題里為什么要計(jì)入稅金及附加?
你好,老師為什么我報(bào)個(gè)稅,這累計(jì)收入這里沒(méi)有 數(shù)量啊
小規(guī)模企業(yè)買(mǎi)房作為日常辦公使用,可以抵哪些稅,之后每年是不是還要交房產(chǎn)稅
老師,你這寫(xiě)的太多了,不知道怎么區(qū)分
第一個(gè)是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,第二個(gè)是你把它減轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,你這一部分原材料不就多出來(lái)了。
你成本核算會(huì)算嗎?下面就是成本核算的,可以不用管。
在做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的時(shí)候,可以直接做,借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
可以的,可以這么做的。
能把主營(yíng)業(yè)務(wù)成本更換成其他業(yè)務(wù)成本嗎?我們的銷(xiāo)售材料成本是放在其他業(yè)務(wù)成本核算的
兩個(gè)可以這么做的。
可以的,可以這么做的。