按照你說的不是有,0.5的利潤嗎,有利潤就得交個人所得稅
老師好,查賬征收的個體戶,每月有3-10萬的收入開發(fā)票,但是沒有成本票,這種賬怎么給他記? 個人經營所得稅根據利潤繳納,沒有成本,是不是個人經營所得稅就是根據收入的金額來報? 不同稅局回復不同,有的稅局說,個人所得稅系統(tǒng)上,個人經營所得稅根據收入減去自己申報的成本,得出來的數再計算應交個人經營所得稅,自己申報的數稅局不查,即便不查,也不能和賬不一樣吧? 有的稅局回復,要和小規(guī)模納稅人一樣,根據成本票來做賬報稅的。
老師,我們是代賬公司的,交接過來一家個體戶,但是對方公司根本不看客戶發(fā)票直接做賬,所以我這手里堆積了客戶從1月到現在的發(fā)票,每個季度需要給客戶報經營所得個稅,那個數自然也不準確了,我想問下這個個體戶經營所得個稅季報不是預繳嗎,這個是不是沒有什么影響,等到匯算清繳時候就得嚴格按照開的發(fā)票確認一年的收入跟成本了?是不是這樣?那么如果這個個體戶都是從批發(fā)市場個人進貨沒有成本票,怎么辦
您好老師,個體戶去年改查賬征收了,比如說每個季報收入是10,成本是9.5,經營所得是0,問題來了,這個東西年底需要匯算清繳,現在同樣的數據填列之后,需要繳納稅款了,就是系統(tǒng)自動計算出來需要繳納的經營所得,求解,哪個環(huán)節(jié)出問題。
老師您好,同事辦了個個體戶資質,每月由會計公司報經營報表,好像是已經扣過了6萬的減免稅額,本人也在工資上班,全年收入5.4萬,我也在個稅平臺申報工資,今天她下載所得稅APP個人匯算清繳,系統(tǒng)提示她已經減除6萬,不能再減,所以5.4萬工資需要交稅,大概是2900多,想問下,政策不是綜合所得不超12萬,就不用匯算清繳嗎?為啥她這個需要補繳2900呢?
您好老師,我是個體戶,去年核定改查賬征收了,我開票收入是50萬,稅務局說我申報的不對,發(fā)個一個表讓我修改,里面有個是經營所得55萬,和增值稅50萬,我不知道這里面哪里出問題,這個個體戶負責人在別家單位有月工資5000,所以這個個體戶申報成本的時候也是50萬,問題來了,經營所得55,和增值稅50填表后,需要繳納的稅款是800元左右,我想知道經營所得是什么?還有怎么能不繳納稅款,求解
工作中的內部單據累計多了沒地方放,怎么處理
老師,去年暫估主營業(yè)務成本成本60萬,如,借:主營業(yè)務成本60 貸:應付賬款-暫估 60,,,匯算清繳前收到成本票50萬,會計憑證我該怎么做,還需要調整哪些報表類,請老師給個詳細的解答
老師,公司個稅系統(tǒng)申報,是應發(fā)工資還是實發(fā)工資?
老師 電子稅務局社保調整基數 是根據上年度月平均工資算的嗎?具體怎么算呢 必須和月平均工資數據一致嗎?高點或者低點行嗎,會有風險嗎
想問老師,員工常年請病假,現在決定不給他發(fā)工資,但個人部分的保險需要他自己補錢,那現在做工資表應該怎么做,還是說工資表上不需要把他寫進去?
1、校寶二維碼收的個人款,退款公司建行賬戶直接轉賬給客戶個人卡了,做賬正常對應個人?怎么做? 2、二維碼收的學員款項,后全提到公司(未分開),銀行賬戶收入顯示(A公司也就是收款機構)并非學員名稱,未確認收入按預收款,怎么做賬? 還有當期確認收入的怎么做賬?
老師 我是機構所在地A 項目在B市 我是建筑業(yè) 現在要開建筑業(yè)的外經證 我稅務系統(tǒng)怎么開具外經證 老師 你把流程說詳細點
老師 你好 我們現在根據 開票的金額+收到的發(fā)票金額 報印花稅,像我們開的發(fā)票對應的是單位, 但是都是一條 2條 需要報嗎?
老師,私車公用,公司對使用員工汽車發(fā)生的費用采用實報實銷的形式,沒有簽訂租賃合同。這部分報銷也需要計算個稅嗎
老師,有留抵稅,結轉增值稅的時候怎么做分錄
1一個系統(tǒng)計算,為什么季報的時候系統(tǒng)計算出來是沒有, 2如果說我不想繳納,如何調整, 求解謝謝,老師
第一既然是查賬征收有利潤就得交稅,你要是不想交稅就得找足夠的成本費用發(fā)票才行
老師,你說的太官方,能不能幫忙解決實際問題,我就說實話,有認識的朋友都沒有成本發(fā)票,收入10,成本是11,都這樣填列,說是去年剛改的,系統(tǒng)不完善,查不了,我不懂,您別說的太官方,否則沒有咨詢的意義,畢竟理論知識我也學的幾年了,道理我都懂。現在求老師出妙招,謝謝老師
現在就你朋友這么做來說肯定是不對的,只是說個體戶查的不嚴沒人查,第一建議你也可以這么做,成本比收入多填一些這樣不需要交稅,但是你以后也注意多取得一些發(fā)票比較好。
成本都包含什么,工資也算是不是?
員工的工資才可以,你如果是這個個體戶的法人,你自己的工資是不行的。比如說一些最基本的費用,比如說房租,加油費,餐費這些都可以。
為啥0.5在季報的時候沒有稅,匯算清繳就用了,而且季報是累計1-12月份,那不和匯算清繳同步嗎?而且之前年度核定年開120萬都不用繳納稅款。
至于季報的時候m為什么不需要交稅,就有可能是你們當地的規(guī)定,畢竟這個個體戶的政策不是全國統(tǒng)一的,很多時候都是地方自己的規(guī)定,之前是核定所以才不需要交稅
謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評