按照你說的不是有,0.5的利潤(rùn)嗎,有利潤(rùn)就得交個(gè)人所得稅
老師好,查賬征收的個(gè)體戶,每月有3-10萬的收入開發(fā)票,但是沒有成本票,這種賬怎么給他記? 個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅根據(jù)利潤(rùn)繳納,沒有成本,是不是個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅就是根據(jù)收入的金額來報(bào)? 不同稅局回復(fù)不同,有的稅局說,個(gè)人所得稅系統(tǒng)上,個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅根據(jù)收入減去自己申報(bào)的成本,得出來的數(shù)再計(jì)算應(yīng)交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,自己申報(bào)的數(shù)稅局不查,即便不查,也不能和賬不一樣吧? 有的稅局回復(fù),要和小規(guī)模納稅人一樣,根據(jù)成本票來做賬報(bào)稅的。
老師,我們是代賬公司的,交接過來一家個(gè)體戶,但是對(duì)方公司根本不看客戶發(fā)票直接做賬,所以我這手里堆積了客戶從1月到現(xiàn)在的發(fā)票,每個(gè)季度需要給客戶報(bào)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅,那個(gè)數(shù)自然也不準(zhǔn)確了,我想問下這個(gè)個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅季報(bào)不是預(yù)繳嗎,這個(gè)是不是沒有什么影響,等到匯算清繳時(shí)候就得嚴(yán)格按照開的發(fā)票確認(rèn)一年的收入跟成本了?是不是這樣?那么如果這個(gè)個(gè)體戶都是從批發(fā)市場(chǎng)個(gè)人進(jìn)貨沒有成本票,怎么辦
您好老師,個(gè)體戶去年改查賬征收了,比如說每個(gè)季報(bào)收入是10,成本是9.5,經(jīng)營(yíng)所得是0,問題來了,這個(gè)東西年底需要匯算清繳,現(xiàn)在同樣的數(shù)據(jù)填列之后,需要繳納稅款了,就是系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出來需要繳納的經(jīng)營(yíng)所得,求解,哪個(gè)環(huán)節(jié)出問題。
老師您好,同事辦了個(gè)個(gè)體戶資質(zhì),每月由會(huì)計(jì)公司報(bào)經(jīng)營(yíng)報(bào)表,好像是已經(jīng)扣過了6萬的減免稅額,本人也在工資上班,全年收入5.4萬,我也在個(gè)稅平臺(tái)申報(bào)工資,今天她下載所得稅APP個(gè)人匯算清繳,系統(tǒng)提示她已經(jīng)減除6萬,不能再減,所以5.4萬工資需要交稅,大概是2900多,想問下,政策不是綜合所得不超12萬,就不用匯算清繳嗎?為啥她這個(gè)需要補(bǔ)繳2900呢?
您好老師,我是個(gè)體戶,去年核定改查賬征收了,我開票收入是50萬,稅務(wù)局說我申報(bào)的不對(duì),發(fā)個(gè)一個(gè)表讓我修改,里面有個(gè)是經(jīng)營(yíng)所得55萬,和增值稅50萬,我不知道這里面哪里出問題,這個(gè)個(gè)體戶負(fù)責(zé)人在別家單位有月工資5000,所以這個(gè)個(gè)體戶申報(bào)成本的時(shí)候也是50萬,問題來了,經(jīng)營(yíng)所得55,和增值稅50填表后,需要繳納的稅款是800元左右,我想知道經(jīng)營(yíng)所得是什么?還有怎么能不繳納稅款,求解
老師,有銷售退貨的,請(qǐng)問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購的平均價(jià)要低。請(qǐng)問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場(chǎng)賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營(yíng)業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)?。慷胰径葲]有銷售額!
請(qǐng)問第39題答案里面為什么沒把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購煙葉500公斤,實(shí)際支付總價(jià)款65萬元,已開據(jù)收購發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應(yīng)該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補(bǔ)貼率10%
1一個(gè)系統(tǒng)計(jì)算,為什么季報(bào)的時(shí)候系統(tǒng)計(jì)算出來是沒有, 2如果說我不想繳納,如何調(diào)整, 求解謝謝,老師
第一既然是查賬征收有利潤(rùn)就得交稅,你要是不想交稅就得找足夠的成本費(fèi)用發(fā)票才行
老師,你說的太官方,能不能幫忙解決實(shí)際問題,我就說實(shí)話,有認(rèn)識(shí)的朋友都沒有成本發(fā)票,收入10,成本是11,都這樣填列,說是去年剛改的,系統(tǒng)不完善,查不了,我不懂,您別說的太官方,否則沒有咨詢的意義,畢竟理論知識(shí)我也學(xué)的幾年了,道理我都懂。現(xiàn)在求老師出妙招,謝謝老師
現(xiàn)在就你朋友這么做來說肯定是不對(duì)的,只是說個(gè)體戶查的不嚴(yán)沒人查,第一建議你也可以這么做,成本比收入多填一些這樣不需要交稅,但是你以后也注意多取得一些發(fā)票比較好。
成本都包含什么,工資也算是不是?
員工的工資才可以,你如果是這個(gè)個(gè)體戶的法人,你自己的工資是不行的。比如說一些最基本的費(fèi)用,比如說房租,加油費(fèi),餐費(fèi)這些都可以。
為啥0.5在季報(bào)的時(shí)候沒有稅,匯算清繳就用了,而且季報(bào)是累計(jì)1-12月份,那不和匯算清繳同步嗎?而且之前年度核定年開120萬都不用繳納稅款。
至于季報(bào)的時(shí)候m為什么不需要交稅,就有可能是你們當(dāng)?shù)氐囊?guī)定,畢竟這個(gè)個(gè)體戶的政策不是全國(guó)統(tǒng)一的,很多時(shí)候都是地方自己的規(guī)定,之前是核定所以才不需要交稅
謝謝老師
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng)