按照你說(shuō)的不是有,0.5的利潤(rùn)嗎,有利潤(rùn)就得交個(gè)人所得稅
老師好,查賬征收的個(gè)體戶,每月有3-10萬(wàn)的收入開(kāi)發(fā)票,但是沒(méi)有成本票,這種賬怎么給他記? 個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅根據(jù)利潤(rùn)繳納,沒(méi)有成本,是不是個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅就是根據(jù)收入的金額來(lái)報(bào)? 不同稅局回復(fù)不同,有的稅局說(shuō),個(gè)人所得稅系統(tǒng)上,個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅根據(jù)收入減去自己申報(bào)的成本,得出來(lái)的數(shù)再計(jì)算應(yīng)交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,自己申報(bào)的數(shù)稅局不查,即便不查,也不能和賬不一樣吧? 有的稅局回復(fù),要和小規(guī)模納稅人一樣,根據(jù)成本票來(lái)做賬報(bào)稅的。
老師,我們是代賬公司的,交接過(guò)來(lái)一家個(gè)體戶,但是對(duì)方公司根本不看客戶發(fā)票直接做賬,所以我這手里堆積了客戶從1月到現(xiàn)在的發(fā)票,每個(gè)季度需要給客戶報(bào)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅,那個(gè)數(shù)自然也不準(zhǔn)確了,我想問(wèn)下這個(gè)個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅季報(bào)不是預(yù)繳嗎,這個(gè)是不是沒(méi)有什么影響,等到匯算清繳時(shí)候就得嚴(yán)格按照開(kāi)的發(fā)票確認(rèn)一年的收入跟成本了?是不是這樣?那么如果這個(gè)個(gè)體戶都是從批發(fā)市場(chǎng)個(gè)人進(jìn)貨沒(méi)有成本票,怎么辦
您好老師,個(gè)體戶去年改查賬征收了,比如說(shuō)每個(gè)季報(bào)收入是10,成本是9.5,經(jīng)營(yíng)所得是0,問(wèn)題來(lái)了,這個(gè)東西年底需要匯算清繳,現(xiàn)在同樣的數(shù)據(jù)填列之后,需要繳納稅款了,就是系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出來(lái)需要繳納的經(jīng)營(yíng)所得,求解,哪個(gè)環(huán)節(jié)出問(wèn)題。
老師您好,同事辦了個(gè)個(gè)體戶資質(zhì),每月由會(huì)計(jì)公司報(bào)經(jīng)營(yíng)報(bào)表,好像是已經(jīng)扣過(guò)了6萬(wàn)的減免稅額,本人也在工資上班,全年收入5.4萬(wàn),我也在個(gè)稅平臺(tái)申報(bào)工資,今天她下載所得稅APP個(gè)人匯算清繳,系統(tǒng)提示她已經(jīng)減除6萬(wàn),不能再減,所以5.4萬(wàn)工資需要交稅,大概是2900多,想問(wèn)下,政策不是綜合所得不超12萬(wàn),就不用匯算清繳嗎?為啥她這個(gè)需要補(bǔ)繳2900呢?
您好老師,我是個(gè)體戶,去年核定改查賬征收了,我開(kāi)票收入是50萬(wàn),稅務(wù)局說(shuō)我申報(bào)的不對(duì),發(fā)個(gè)一個(gè)表讓我修改,里面有個(gè)是經(jīng)營(yíng)所得55萬(wàn),和增值稅50萬(wàn),我不知道這里面哪里出問(wèn)題,這個(gè)個(gè)體戶負(fù)責(zé)人在別家單位有月工資5000,所以這個(gè)個(gè)體戶申報(bào)成本的時(shí)候也是50萬(wàn),問(wèn)題來(lái)了,經(jīng)營(yíng)所得55,和增值稅50填表后,需要繳納的稅款是800元左右,我想知道經(jīng)營(yíng)所得是什么?還有怎么能不繳納稅款,求解
老師好,24年的年終獎(jiǎng)這月計(jì)提,下個(gè)月發(fā)放并申報(bào)可以嗎?
個(gè)稅返還手續(xù)費(fèi)忘記申報(bào)增值稅了怎么辦
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)7月15日也可以升級(jí)有限公司了?
老師,一般納稅人,6月份購(gòu)買了固定資產(chǎn),金額:305309.74,進(jìn)項(xiàng)稅,:39690.26,在勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí),直接勾選就可以了是吧,跟平時(shí)一樣。
信息技術(shù)服務(wù),軟件開(kāi)發(fā)服務(wù)需要繳印花稅嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)下現(xiàn)在印花稅是按月申報(bào),還是按年申報(bào)呢
老師、現(xiàn)在想起來(lái) 三月份財(cái)務(wù)報(bào)表“利潤(rùn)表”沒(méi)填寫怎么辦呀?
0申報(bào)的小規(guī)模公司 個(gè)稅要申報(bào)為零嗎
老師,如果做手術(shù)住院10天,出院有休息10天,這個(gè)工資應(yīng)該怎么算啊。
老師,法人:A 股東:B 公司。投資款A(yù) 和 B 都能打款做實(shí)收資本嗎?
1一個(gè)系統(tǒng)計(jì)算,為什么季報(bào)的時(shí)候系統(tǒng)計(jì)算出來(lái)是沒(méi)有, 2如果說(shuō)我不想繳納,如何調(diào)整, 求解謝謝,老師
第一既然是查賬征收有利潤(rùn)就得交稅,你要是不想交稅就得找足夠的成本費(fèi)用發(fā)票才行
老師,你說(shuō)的太官方,能不能幫忙解決實(shí)際問(wèn)題,我就說(shuō)實(shí)話,有認(rèn)識(shí)的朋友都沒(méi)有成本發(fā)票,收入10,成本是11,都這樣填列,說(shuō)是去年剛改的,系統(tǒng)不完善,查不了,我不懂,您別說(shuō)的太官方,否則沒(méi)有咨詢的意義,畢竟理論知識(shí)我也學(xué)的幾年了,道理我都懂?,F(xiàn)在求老師出妙招,謝謝老師
現(xiàn)在就你朋友這么做來(lái)說(shuō)肯定是不對(duì)的,只是說(shuō)個(gè)體戶查的不嚴(yán)沒(méi)人查,第一建議你也可以這么做,成本比收入多填一些這樣不需要交稅,但是你以后也注意多取得一些發(fā)票比較好。
成本都包含什么,工資也算是不是?
員工的工資才可以,你如果是這個(gè)個(gè)體戶的法人,你自己的工資是不行的。比如說(shuō)一些最基本的費(fèi)用,比如說(shuō)房租,加油費(fèi),餐費(fèi)這些都可以。
為啥0.5在季報(bào)的時(shí)候沒(méi)有稅,匯算清繳就用了,而且季報(bào)是累計(jì)1-12月份,那不和匯算清繳同步嗎?而且之前年度核定年開(kāi)120萬(wàn)都不用繳納稅款。
至于季報(bào)的時(shí)候m為什么不需要交稅,就有可能是你們當(dāng)?shù)氐囊?guī)定,畢竟這個(gè)個(gè)體戶的政策不是全國(guó)統(tǒng)一的,很多時(shí)候都是地方自己的規(guī)定,之前是核定所以才不需要交稅
謝謝老師
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng)