你好,結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候,你看一下借方發(fā)生額和結(jié)轉(zhuǎn)損益的發(fā)生額是一樣的嗎?應該是少結(jié)轉(zhuǎn)了吧?
老師您好,請問商貿(mào)公司銷售材料,不上班銷售一筆就要結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄這樣做對嗎?銷售材料借:應收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入應交稅費—增值稅—銷項稅。馬上結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本貸:庫存商品
老師當時銷售雞蛋記賬分錄是:借 應收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 ,收到款時: 借 銀行存款 貸 應收賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品 ,那客戶退貨 借 -銀行存款 貸 -主營業(yè)務(wù)收入 借庫存商品 貸主營業(yè)務(wù)成本?
老師您好,我們是一家一般納稅人的商貿(mào)公司,我之前材料沒有回來暫估材料借:庫存商品 5000 貸:應付賬款 5000同時結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本5000 貸:庫存商品5000 材料發(fā)票回來了,我紅沖了借:庫存商品-5000貸:應付賬款-5000;沒有紅沖成本,然后我就按照發(fā)票的實際金額入賬借:庫存商品4425應交稅費應交增值稅進項575貸:應付賬款5000,銷售的時候我借:應收賬款,貸:應交稅費應交增值稅銷項 主營業(yè)務(wù)收入同時結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品,請問老師我是不是成本重復結(jié)轉(zhuǎn)了
老師您好,我們是一家一般納稅人的商貿(mào)公司,我之前材料沒有回來暫估材料借:庫存商品 貸:應付賬款 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本貸:庫存商品材料發(fā)票回來了,我紅沖了借:庫存商品貸:應付賬款;沒有紅沖成本,然后我就按照發(fā)票的實際金額入賬借:庫存商品應交稅費應交增值稅進項貸:應付賬款,銷售的時候我借:應收賬款,貸:應交稅費應交增值稅銷項 主營業(yè)務(wù)收入同時結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品,請問老師我是不是成本重復結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,我銷售材料,借:應收賬款 貸:主營收入 銷項稅 ,結(jié)轉(zhuǎn)成本 :借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 期末損益也自動結(jié)轉(zhuǎn)了,但是期末主營業(yè)務(wù)成本借方還是有此次交易的余額,這是為什么
新公司注冊完成,營業(yè)執(zhí)照公章開戶完成之后做什么
老師!在實際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應收賬款的使用?
請問老師,A(境內(nèi))投資B(境外),B(境外)已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內(nèi)),A(境內(nèi))需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬,那我本身這一年要交100萬的所得稅,那我利潤表所得稅費用的數(shù)是100+5=105萬?還是100-5=95萬?
董老師 有問題咨詢 您在線嗎?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來款一致, a 和 b 公司的股東為同一個人。經(jīng)個人股東確認,a公司的其他應付款,可以和這個個人股東的其他應收款抵消嗎?
請問我是一般納稅人,有個清包工工程,可以開具3%的的簡易計征的專票吧?對方可以抵扣這3%嗎?
這個題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺籌建多個智能制造基地不應該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
結(jié)轉(zhuǎn)是系統(tǒng)自己結(jié)轉(zhuǎn)的。如果手動結(jié)轉(zhuǎn)的話,請問分錄怎么做
你好,自己手動結(jié)轉(zhuǎn)不了的,你再反結(jié)賬,再重新結(jié)賬。
老師,我是說,這個交易結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的分錄
借本年利潤,貸主營業(yè)務(wù)成本,你不就是說這一個分錄嗎,這個自己手動做不了的。
就是結(jié)轉(zhuǎn)損益的,你在反結(jié)賬修改,然后再重新結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)賬。
老師,有沒有這種可能。因為我們公司主要是建筑為主。是不是當初設(shè)置賬套的時候,設(shè)置了不結(jié)轉(zhuǎn)銷售類的成本
和這個沒有關(guān)系的,只要是損益類的科目,你不是自己增加的,它都會自動結(jié)轉(zhuǎn)的。