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老師好,匯票貼現(xiàn)的財務(wù)費用,在2022年10月份做賬的時候直接做財務(wù)費用-貼息費了,在2022.12月份才收到貼息費的發(fā)票,這個會計分錄要怎么處理合適呢?

2023-01-03 10:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-03 10:16

借其他應(yīng)付款,貸財務(wù)費用, 借財務(wù)費用 貸其他應(yīng)付款。

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快賬用戶6644 追問 2023-01-03 10:17

當初我直接 借:財務(wù)費用 貸:銀行存款 現(xiàn)在2022.12收到這個發(fā)票

頭像
齊紅老師 解答 2023-01-03 10:18

你好,銀行錢沒有退回來,用其他應(yīng)付款來代替就可以的,你也可以用其他的往來科目,最后都是沒有余額的,你可以看一下的。

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借其他應(yīng)付款,貸財務(wù)費用, 借財務(wù)費用 貸其他應(yīng)付款。
2023-01-03
你好,最好在10月份做到往來,12月份再入賬。
2023-11-17
同學(xué),你好 可以這么處理,也可以直接附發(fā)票
2021-04-16
借其他應(yīng)付款貸,以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款。
2022-03-09
借應(yīng)付利息 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付利息
2023-02-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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