借其他應(yīng)付款,貸財務(wù)費用, 借財務(wù)費用 貸其他應(yīng)付款。
老師,3月份我們收到去年12月支付的50萬的律師服務(wù)費普通發(fā)票,去年12月份會計直接做的借:管理費用-服務(wù)費50萬 那個時候沒有收到發(fā)票,就直接做的費用 然后也報了第四季度的所得稅,現(xiàn)在收到發(fā)票了要怎么處理呢
老師好,匯票貼現(xiàn)的財務(wù)費用,在2022年10月份做賬的時候直接做財務(wù)費用-貼息費了,在2022.12月份才收到貼息費的發(fā)票,這個會計分錄要怎么處理合適呢?
老師,你好: 我想問下,我們2022年12月份做了銀行手續(xù)費對的分錄: 借:財務(wù)費用 貸:銀行存款 2023年2月份才收到銀行開的手續(xù)費發(fā)票,要怎么進行賬務(wù)處理
銀行1月份補息5000,補的是2022年的利息,1月份5000做營業(yè)外收入,利息發(fā)票2022年已申請,現(xiàn)在申請8月份利息發(fā)票,銀行要沖減補息的5000元,怎么處理呢?借營業(yè)外收入 貸 財務(wù)費用 ?
老師,我們十月份交了5000塊錢的商會會費,付了錢沒有收到發(fā)票,我直接記的管理費用-會費,如果這個發(fā)票12月份才回來,我直接貼到10月份那筆業(yè)務(wù)后面有沒有問題?有沒有必要十月份的時候先做往來,12月份收到發(fā)票才把往來沖掉?
老師,稅局打電話說公司購銷不匹配,這種要怎么處理解決這個問題?
老師 請問資產(chǎn)負債表必須安裝應(yīng)收和預(yù)收的借方余額填列還是可以按照應(yīng)收和預(yù)收的期末余額填列
老師好,想問一下跟我們公司合作的勞務(wù)公司只有勞務(wù)派遣證沒有人力資源服務(wù)許可證,我們之間業(yè)務(wù)是,他招人,安排人工作,我們公司給他招的人發(fā)工資,把工資和勞務(wù)費都打給勞務(wù)公司,勞務(wù)公司沒有人力資源服務(wù)許可證只有勞務(wù)派遣證,問題一:是不是沒有人力資源服務(wù)許可證開不了人力資源服務(wù)——勞務(wù)派遣服務(wù)發(fā)票;問題二:勞務(wù)公司給我們開具人力資源服務(wù)——服務(wù)費發(fā)票可以嗎
年度內(nèi)計算所得稅費用,會計利潤也不用調(diào)整業(yè)務(wù)招待費等費用調(diào)整?直接乘優(yōu)惠稅率?年度內(nèi)能享受優(yōu)惠政策的可以直接調(diào)整計算所得稅費用?
老師,有個公司要出變更費用,我們老板讓用我們公司打款,開票開給我們公司這樣可以嗎?
老師,我們代B公司支付電費,發(fā)票開到我們單位,這能行嗎?因為只有我們公司有電費賬號
老師,那如果沒有審計有什么影響
老師,審計是我們把需要的東西提供過去,然后要等一個禮拜是吧,審計費用計入管理費用審計費嗎?如果審計不通過怎么辦
我們有個全資子公司,名下三個員工是給母公司干客服的,但是這個子公司一直沒有收入。之前都是母公司借錢給這個子公司發(fā)三名客服的工資,可以一直這樣子公司向母公司借款發(fā)工資嗎?還是需要子公司跟母公司簽人力資源外包合同?
收到不需要歸還的款,入賬是營業(yè)外收入,需要交稅嗎?
當初我直接 借:財務(wù)費用 貸:銀行存款 現(xiàn)在2022.12收到這個發(fā)票
你好,銀行錢沒有退回來,用其他應(yīng)付款來代替就可以的,你也可以用其他的往來科目,最后都是沒有余額的,你可以看一下的。