你好同學,咱們支付這個承兌匯票的時候,一開始您是怎么寫的分錄呀,方便告訴我嗎?我給您調整一下。
老師,你好,2021年12月客戶付給我們的商業(yè)承兌匯票,我們于2022年1月背書給供應商了,然后,上個月票據到期了,客戶沒承兌,后面,客戶就換成一張50萬元電子銀行承兌匯票和余額電匯給我們(這樣承兌)。我們就把這張承兌和銀行收到的余額轉給供應商。這個怎么入賬呀?
老師,麻煩問一下,我們多付了承兌匯票,然后收票方轉款到我們賬上,這個錢應該怎樣記賬呢?在什么科目里面體現?
老師,麻煩問下買方給我們一張商業(yè)承兌匯票,他們給我們貼現,收了我們2500元錢,我們這2500元怎么做賬呢?什么手續(xù)也沒有
老師:我們收到客戶的承兌匯票,大概快有一個月了。今天我們老板找了一家承兌公司,把匯票給貼現了。他們通過對公賬戶匯款到我們公司賬上。然后我們開具銀行承兌匯票給對方。貼現通過微信付給對方。這樣操作對嗎?我擔心有問題。
老師,請教一下,我們公司手里有一張25年2月25到期的承兌匯票,金額60萬,我們現在想貼現,這個具體怎么操作呢?是相當于找個人來買我們的匯票然后給我們錢嗎?這個過程我們是要損失錢嗎? 我對這個匯票不太懂,麻煩老師能不能幫我稍微詳細的解答一下哦,多謝
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現在有個問題就是我們退貨的單價比當月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應付的期末余額是負數的話,是不是代表其應付在借方?如果其應付為-1,然后科目重分類,借其應付1 貸其應收1,那這樣不就是其應收-1了嗎?其應付的正數是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應付里已經扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進行打賞,第三方平臺開具的技術服務費發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務,按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應稅行為需要進行申報,但是稅務系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協議開票65萬,這個要怎么出分錄?
老師,個體工商戶申報經營所得,上季度是核定征收,本季度申報改成查賬征收了,這種情況怎么申報啊?而且三季度沒有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費在計算成是維護建設稅?為什么沒把那個消費稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購煙葉500公斤,實際支付總價款65萬元,已開據收購發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補貼率10%
付的承兌是付的貨款,這兩個都是同一天進行的
就是我們收到一張承兌66萬,然后付給一家公司26萬,這家公司就到給我們一部分承兌和一部分銀行轉款,像這種應該怎樣記賬?
你好,我們收到承兌的時候是借人出票據,貸應收賬款。然后像你這種支付的話,可以借應付賬款26,借銀行存款40,貸應收票據。66
哦哦,好的好的,謝謝哈
祝您生活愉快開心,