你好同學(xué),咱們支付這個承兌匯票的時候,一開始您是怎么寫的分錄呀,方便告訴我嗎?我給您調(diào)整一下。
老師,你好,2021年12月客戶付給我們的商業(yè)承兌匯票,我們于2022年1月背書給供應(yīng)商了,然后,上個月票據(jù)到期了,客戶沒承兌,后面,客戶就換成一張50萬元電子銀行承兌匯票和余額電匯給我們(這樣承兌)。我們就把這張承兌和銀行收到的余額轉(zhuǎn)給供應(yīng)商。這個怎么入賬呀?
老師,麻煩問一下,我們多付了承兌匯票,然后收票方轉(zhuǎn)款到我們賬上,這個錢應(yīng)該怎樣記賬呢?在什么科目里面體現(xiàn)?
老師,麻煩問下買方給我們一張商業(yè)承兌匯票,他們給我們貼現(xiàn),收了我們2500元錢,我們這2500元怎么做賬呢?什么手續(xù)也沒有
老師:我們收到客戶的承兌匯票,大概快有一個月了。今天我們老板找了一家承兌公司,把匯票給貼現(xiàn)了。他們通過對公賬戶匯款到我們公司賬上。然后我們開具銀行承兌匯票給對方。貼現(xiàn)通過微信付給對方。這樣操作對嗎?我擔(dān)心有問題。
老師,請教一下,我們公司手里有一張25年2月25到期的承兌匯票,金額60萬,我們現(xiàn)在想貼現(xiàn),這個具體怎么操作呢?是相當(dāng)于找個人來買我們的匯票然后給我們錢嗎?這個過程我們是要損失錢嗎? 我對這個匯票不太懂,麻煩老師能不能幫我稍微詳細(xì)的解答一下哦,多謝
老師您好,我想問一下,農(nóng)機企業(yè)拉拖拉機的運費我做什么科目
我賣a資料和b學(xué)習(xí)資料(a和b我把他當(dāng)成一組) a和b總收入一共是800貢獻毛利一共是300 固定成本一共是4500 貢獻毛利百分百就是0.375 盈虧收入是1.2w 盈虧銷售量是15套 請問老師 我要是賣a和b假如學(xué)習(xí)資料 c和d假如是書法資料(不是學(xué)習(xí)資料) 假如 書法資料 收入是500貢獻毛利是800 那就是 (學(xué)習(xí)資料300+書法資料800)÷(書法資料500+學(xué)習(xí)資料800)等于 貢獻毛利百分比 我是把4個資料合起來算還是把4個資料分開算呢(2個一組算)
支付超市購物卡怎么做會計科目
補充醫(yī)療,補充養(yǎng)老,不超過工資5%,這個是指不超過個人工資嗎?
你是公戶收到社保退回德穩(wěn)崗返還款記在哪里
剛才整理發(fā)票,發(fā)現(xiàn)購買一些辦公用品的發(fā)票,商家開了兩回發(fā)票,我只購買了一回,我入賬也入了一次,多出來的那張發(fā)票是讓對方紅沖還是怎么操作
老師請問,公司5月份計提了匯算清繳的企業(yè)所得稅金額,財報里資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤 期末 -起初 不等于利潤表里的凈利潤本年累計數(shù),這是怎么回事,要怎么處理
老師,我們又不征稅收入,沒有填寫不征稅收入的附表,還是在支出的時候轉(zhuǎn)入了營業(yè)外收入,然后它對應(yīng)的支持我們稅前扣除了,那么這部分計入營業(yè)外收入的金額要算入高新技術(shù)產(chǎn)品收入占總收入的比重里面這個總收入么?
2025,6月3號入職,因為2號還是端午節(jié)法定節(jié)假日,然后我3號當(dāng)天入職,他說我不是正式員工,不享受節(jié)假日,上班不滿一個自然月,不給我發(fā)社保補貼
老師,新公司開基本戶,銀行會上公司核查嗎,需要法人去辦理嗎
付的承兌是付的貨款,這兩個都是同一天進行的
就是我們收到一張承兌66萬,然后付給一家公司26萬,這家公司就到給我們一部分承兌和一部分銀行轉(zhuǎn)款,像這種應(yīng)該怎樣記賬?
你好,我們收到承兌的時候是借人出票據(jù),貸應(yīng)收賬款。然后像你這種支付的話,可以借應(yīng)付賬款26,借銀行存款40,貸應(yīng)收票據(jù)。66
哦哦,好的好的,謝謝哈
祝您生活愉快開心,