你好 不需要阿,你這個會計喝稅法保持一致的,是一次性扣除的
老師固定資產(chǎn)一次性扣除了,第二年匯算清繳是增加金額還是減少金額啊
老師,固定資產(chǎn)一次性扣除在企業(yè)所得稅每個季度預繳的時候就在調(diào)減金額了,第一年匯算清繳又調(diào)減金額不是重復調(diào)減了嗎
2022年匯算清繳固定資產(chǎn)一次性扣除,調(diào)增409660.78元,2023年匯算清繳調(diào)增金額是本年會計計提金額嗎?
老師好!所得稅匯算清繳我想把去年固定資產(chǎn)一次性稅前扣除,請問用原值還是減去殘值后的金額填?
請問,固定資產(chǎn)如果一次性扣除了,第二年匯算清繳的時候用調(diào)增不?謝謝老師
老師請問一下我這邊發(fā)票已經(jīng)抵扣了,增值稅已經(jīng)申報,對方還能作廢發(fā)票嗎
老師您好!國慶節(jié)快樂!請問個體戶,經(jīng)營范圍是勞務(wù)服務(wù),請的勞務(wù)人員開的滴滴打車發(fā)票,請問個體戶可以做成本票嗎?
老師好,小規(guī)模今年是開業(yè)第五年,之前幾年企業(yè)所得稅都是虧損,請問第三季度本年利潤余額在貸方,申報第三季度企業(yè)所得稅時,會交稅嗎?季度企業(yè)所得稅申報表第24欄彌補以前年度虧損額可以手動填寫嗎
老師 個體戶變成查賬征收 當月個體戶銷售收入,都是自然人的,自然人不需要發(fā)票,故銷售收入都沒有開票,當月一個月的收入沒有開票如何做賬呢
老師,公司來審計是什么意思?審計后稅局還會查賬嗎
出口退稅申報,如果10月份申報期內(nèi)申報出口退稅的話,退稅申報表可以先提前先填寫和自檢嗎,等到增值稅辦完后,就提交申報出口退稅表
老師,麻煩幫我看下,六月份收到紅字發(fā)票,我做的憑證是沖庫存和應(yīng)交增值稅進項,然后七月份的申報表里抵扣出來后,我應(yīng)該怎么做?我6月份是不是就做錯了?
單價是3700的模具,入固定資產(chǎn)么?
會計分錄怎么寫啊。希望詳細點
老師,請問一下我報增值稅,但是系統(tǒng)出來的數(shù)據(jù)銷賬是錯的,這個應(yīng)該怎么弄呀
但是每個月還是做了累計折舊
你這個會計上面要一次性計算折舊的,跟稅法保持一致 要不然你每個月還要計算遞延所得稅負債的