你好1;? ?要做固定資產(chǎn)清理哈 ; 你這個(gè)明顯是有折舊了; 還有固定資產(chǎn)的借方余額的; 你要做固定資產(chǎn)清理 變賣處置 的分錄或者是報(bào)廢分錄的; 你先看你到底是要報(bào)廢處理不?
我公司一項(xiàng)固定資產(chǎn)12月份賣了,我1.借應(yīng)該存款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 2.借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)。分錄是這樣做的,我12月份賬上還是仍然計(jì)提折舊,但是我這樣做固定資產(chǎn)原值和累計(jì)折舊科目余額和我賬上對(duì)不上呢
以前的固定資產(chǎn)(小車,小貨車)提完折舊一直在賬上掛著,東西都已經(jīng)不在好多年了,現(xiàn)在清理做借固定資產(chǎn)清理、累計(jì)折舊,貸固定資產(chǎn);借資產(chǎn)處置損益貸固定資產(chǎn)清理可以嗎
老師您好!我做21年匯算清繳時(shí)才發(fā)現(xiàn),我去年有一筆計(jì)提折舊的分錄做錯(cuò)了。應(yīng)該是借:管理費(fèi)用-固定資產(chǎn)折舊,貸:累計(jì)折舊??墒俏屹~面上做的分錄確是借:管理費(fèi)用-固定資產(chǎn)折舊,貸:固定資產(chǎn)。相當(dāng)于我把這個(gè)固定資產(chǎn)折舊金額沒(méi)有,把固定資產(chǎn)原值給減少了。報(bào)表都已經(jīng)報(bào)了?,F(xiàn)在怎么調(diào)???謝謝老師!
老師,固定資產(chǎn)清理了,如果沒(méi)有買(mǎi)直接報(bào)廢,怎么寫(xiě)分錄,是必須要走固定資產(chǎn)清理這個(gè)科目嗎? 借 累計(jì)折舊 100 貸 固定資產(chǎn) 100 還是 借 累計(jì)折舊 100 固定資產(chǎn)清理 100 貸 固定資產(chǎn) 100 固定資產(chǎn)清理 100 哪個(gè)對(duì)?
2018年有幾個(gè)固定資產(chǎn),當(dāng)時(shí)做賬計(jì)入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在調(diào)到固定資產(chǎn),是做借固定資產(chǎn),貸“利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”還是最借固定資產(chǎn),借管理費(fèi)用(負(fù)數(shù)),補(bǔ)提2018年至今固定資產(chǎn)的折舊,做借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸累計(jì)折舊,還是做借管理費(fèi)用,貸累計(jì)折舊
老師,請(qǐng)問(wèn)新開(kāi)的工廠,新車間的隔墻改造費(fèi)用,地坪漆費(fèi)用應(yīng)計(jì)什么科目?
老師您好,預(yù)交這增值稅,怎么做賬怎么申報(bào)增值稅,在哪里能查到預(yù)交的增值稅
商品購(gòu)銷協(xié)議書(shū)上注明的是甲方以統(tǒng)一零售價(jià)供貨給乙方,乙方實(shí)銷月結(jié)的方式結(jié)款,賬務(wù)處理
請(qǐng)問(wèn)因其他權(quán)益工具投資,對(duì)方宣告分配現(xiàn)金股利和發(fā)放現(xiàn)金股利,發(fā)生的匯兌差額,是不是計(jì)入其他綜合收益
老師,這個(gè)月有留底抵欠稅還需要計(jì)提嗎?還是直接計(jì)提用負(fù)數(shù)表示?
老師,收到股東的投資款,這樣做分錄對(duì)不對(duì)? 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 還要接著做一筆 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅
老師,我們公司年?duì)I收8000左右,每個(gè)月預(yù)收600多萬(wàn)會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,企業(yè)繳納的保險(xiǎn)費(fèi)里的車船稅怎么計(jì)提會(huì)計(jì)分錄呢
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報(bào),當(dāng)月可開(kāi)票額度會(huì)降下來(lái)啊,本來(lái)應(yīng)為沒(méi)申報(bào),額度不夠 我先申報(bào)了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報(bào),額度會(huì)再講下去啊 作廢申報(bào) 應(yīng)為我報(bào)錯(cuò)了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開(kāi),如果5月份開(kāi)不了那我把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里對(duì)嗎?
東西早沒(méi)了,現(xiàn)在只是為了消數(shù),報(bào)廢初處理需要什么東西證明嗎,直接做一筆固定資產(chǎn)清理就行是不
你好1; 沒(méi)有了。 就寫(xiě)情況說(shuō)明老板簽字 ;然后去做報(bào)廢處理; 是的? ;比如借固定資產(chǎn)清理; 累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn) ; 借營(yíng)業(yè)外支出 貸固定資產(chǎn)清理? ?
營(yíng)業(yè)外支出?那就是9萬(wàn)多的營(yíng)業(yè)外支出是嗎
這么大支出,實(shí)際有沒(méi)支出,沒(méi)問(wèn)題嗎
你好;? 報(bào)廢的話; 是的;? 而且這部分會(huì)影響所得稅的繳納的;? ?你最好是注意看下利潤(rùn)怎么樣? ?
我不報(bào)廢我就這樣掛著不行嗎,科目余額表掛著,注銷是財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)是0
你好1; 不可以的;? 你這樣稅務(wù)局不讓你注銷的??
實(shí)際就是沒(méi)支出,這么大一筆,那借累計(jì)折舊,貸固定資產(chǎn)這樣清理可以嗎
你好 ;? 不對(duì)哈 ; 你這樣做科目都不對(duì); 按照我寫(xiě)的做??
借營(yíng)業(yè)外支出的這個(gè)不體現(xiàn)現(xiàn)金過(guò)銀行了是吧,直接掛營(yíng)業(yè)外支出,這樣可能少交稅是不
你好 ; 是的 ; 就直接去沖固定資產(chǎn)清理借方的余額 ;? 然后會(huì) 抵減所得稅 ;但是如果是不合理的報(bào)廢 就得匯算調(diào)增的??