您好,是的,申報前按月申報的納稅人,在增值稅申報期內(nèi),完成申報前,當月發(fā)票可使用額度為上月剩余發(fā)票額度,且不超過當月發(fā)票總額度。申報后按規(guī)定完成增值稅申報且比對通過后,可使用當月剩余發(fā)票額度開具發(fā)票。我們?nèi)∠陥缶褪窍喈斢跊]申報,相當于申報前。
老師,請問一下,我匯算清繳時發(fā)現(xiàn)2021年3季度的收入申報填錯了,如果現(xiàn)在更正申報,那4季度的是不是也要更正申報,因為累計數(shù)不一樣?老師,我匯算時發(fā)現(xiàn)前期所得稅的收入比增值稅的收入申報少了,我直接在匯算時,把收入的差額調(diào)增加,這樣會不會有風險?。?/p>
老師好,想咨詢一下,在一季度更正申報時把免稅銷售額更正為1%申報,稅局讓把免稅的發(fā)票沖紅,重新開具1%的普票,于第二季度時已按稅局意思操作,報第二季度時,就把重新開具的沖紅發(fā)票+重開的金額沒有申報,現(xiàn)在稅局給出的提示為增值稅消費稅申報比對不符,已暫停賦額且不可開具增值稅發(fā)票,請問應(yīng)該如何處理
老師,請問一下企業(yè)所得稅年度匯算清繳,我可以在次年申報的當月再計提上一年度的,因為這個不知道具體的金額,我們自己算出來的多數(shù)都是和那個申報表不同的?;蛘呱陥罅嗽偃バ薷纳弦荒甓鹊睦麧櫛恚@樣妥嗎?
老師好,請問一般納稅應(yīng)該開13的售票,1月份有張發(fā)票里面的有一行稅點開錯了誤開了3%的稅點,導(dǎo)致我現(xiàn)在申報一月份的增值稅填寫報表時取數(shù)不正確,取數(shù)稅額按照開票金額取的70206.98,總銷售額540225.9元,稅應(yīng)該是70229.37。這怎么辦,剛剛把1月份這張開錯的發(fā)票紅沖了。我這個月申報增值稅應(yīng)該那么申報?按照哪個數(shù)申報交增值稅?。可陥髷?shù)跟系統(tǒng)自動取數(shù)不一樣會不會預(yù)警
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報,當月可開票額度會降下來啊,本來應(yīng)為沒申報,額度不夠 我先申報了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報,額度會再講下去啊 作廢申報 應(yīng)為我報錯了
你好老師,酒店收入收到客人微信轉(zhuǎn)對公,交的押金3000元,兩天住了6間房,房費1980元。2早餐費76元,合計消費2386元離店結(jié)算退款微信退回614元這個分錄怎么做賬
老師,以前還有留抵的進項,申報增值稅時為什么不自動抵扣了,要手動填寫什么嘛
24年財務(wù)已結(jié)賬,稅務(wù)所有申報都已完成,次年匯算年報提交時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)提示收入異常,后核實發(fā)現(xiàn)少記了一筆出口收入,以下是我了解少記收入的影響,以下表述正確嗎?跨年少確認了收入對公司財務(wù)狀況,涉及所得稅費用,高新企業(yè)的評定,優(yōu)惠政策都是有很大影響的,且不說我要調(diào)賬,更正多少報表,這個少做的收入部分今年要調(diào)明年還要調(diào)。這兩年稅務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)比對越來越嚴,年報相關(guān)聯(lián)的明細表填報也多了。
老師傭金手續(xù)費匯算清繳是全額扣除嗎
不享受出口退稅的企業(yè),做進出口貿(mào)易,可以是小規(guī)模納稅人嗎?因?qū)Ψ讲恍枰l(fā)票,我就按無票收入做,可以嗎?
老師,企業(yè)的所得稅稅負率一般是怎么算的,比如我所得稅包含匯算清繳共計1.3萬,不含稅收入370萬,應(yīng)納所得稅額6.8萬
老師,簡易注銷承諾書,股東簽字要不要蓋手印和公章
商貿(mào)公司主營沙子石子,商貿(mào)公司自己建新廠房用了自己公司采購的沙子石子建廠,自用的沙子石子怎么做賬
老師就是印花稅可以用應(yīng)交稅費作為一級科目嗎?
老師你好就是哪些二級科目是計入稅金及附加的