第一個做法就是正確的。
賬面只有累計折舊,和固定資產(chǎn)原價,沒有殘值,折舊完了,做固定資產(chǎn)清理,直接做,借,累計折舊,貸固定資產(chǎn)??如果做了殘值,就是借,固定資產(chǎn)清理,累計折舊,貸,固定資產(chǎn)?
老師,固定資產(chǎn)清理了,如果沒有買直接報廢,怎么寫分錄,是必須要走固定資產(chǎn)清理這個科目嗎? 借 累計折舊 100 貸 固定資產(chǎn) 100 還是 借 累計折舊 100 固定資產(chǎn)清理 100 貸 固定資產(chǎn) 100 固定資產(chǎn)清理 100 哪個對?
你好,民間非營利組織,本月剛從在建工程100萬轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)100萬,沒有折日.折舊為0元,本月接著出售固定資產(chǎn),10月轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),10月出售固定資產(chǎn),整套會計分錄借固定資產(chǎn)清理100萬,貸固定資產(chǎn)100萬借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理100,后期結(jié)轉(zhuǎn)怎么寫會計分錄呀?謝謝
比如,我賬上固定資產(chǎn)原值100萬 累計折舊20萬,計入固定資產(chǎn)清理就是80萬,我固定資產(chǎn)公允價值150萬 非貨幣資產(chǎn)交換分錄 借:資產(chǎn)150 貸:固定資產(chǎn)清理150 借:固定資產(chǎn)清理80 累計折舊20 貸: 固定資產(chǎn)100 借:固定資產(chǎn)清理70 貸:資產(chǎn)處置損益70 完整分路,應(yīng)該是這樣對吧? 稅法規(guī)定的非貨幣資產(chǎn)交換,資產(chǎn)處置損益不是公允–原值么?即150-100=50 那么稅法的所得就是50,而會計是70, 這個過程哪里有問題?
您好老師,固定資產(chǎn)計提完后的會計分錄結(jié)轉(zhuǎn)是 借:固定資產(chǎn)清理 50 累計折舊 950 貸:固定資產(chǎn) 1000 要是固定資產(chǎn)清理賣掉,賺了100,該怎樣做分錄?
老師銷售發(fā)貨收到款和沒收到款的分錄是一樣的嗎
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)這個要怎樣調(diào)整合適,還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報銷直接報銷轉(zhuǎn)賬的)
老師,我給深圳公司代賬,每次登陸電稅局都需要驗證碼。能不能把自己增加辦稅員身份或者其他方式,就不需要每次登陸都需要驗證碼呢
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票稅率是多少
老師,注冊一個公司專門用于把資金借老板的其他公司并收取利息,這個公司開利息發(fā)票需要有什么資質(zhì)嗎?
這題價款收完了也按合同的60%算嗎?
老師這題不是按時間先后順序來的嗎
老師,拉我進建筑業(yè)的實操群
老師,工商年度報告那個從業(yè)人數(shù)跟稅務(wù)年報一樣嗎,是一年度平均人數(shù)
老師,能否給一下最新的電子口岸網(wǎng)址
如果是有預(yù)計凈殘值 是不是 借 累計折舊 95 固定資產(chǎn)清理 5 貸固定資產(chǎn) 100 假如殘值賣了2萬 借 銀行存款 2 貸 固定資產(chǎn)清理 2 然后 再 借 營業(yè)外支出 3 貸 固定資產(chǎn)清理 3 是這樣嗎?
可以的,但是你的第二個分錄應(yīng)該有一個應(yīng)。
第二個分錄應(yīng)該有一個應(yīng)交稅費。
好的老師,就只是對殘值部分做固定資產(chǎn)清理就可以??? 我看我們會計是把整個固定資產(chǎn)進了固定資產(chǎn)清理科目(包括已折舊的),和我學的不一樣,看得我有點懵了
對的是的,你學習的是怎么學的。