同學您好,借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
老師好 收到退的增值稅和各項附加稅怎么做分錄呢
老師,收到稅局退的增值稅和附加稅怎么做賬
老師好,疫情期間退增值稅和附加稅怎么做賬
老師,收到退往期增值稅和附加稅怎么做賬?
收到稅務(wù)局退的增值稅和附加稅怎么做賬
老師好,請問第2問預(yù)計負債的金額怎么計算,怎么理解,應(yīng)該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來這個結(jié)果。我個人覺得〔第3問說22年末〕,那它計算肯定不能用第3年才給出的25600。其實我覺得應(yīng)該(26000-24000)=2000,再推導(dǎo)無非就是按權(quán)責發(fā)生制×個70%=1400
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個月下來假設(shè)5000元的銷項稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會計分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅?,F(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個人,但是背后是同一個老板!請問這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請問還需交嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計不計入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請產(chǎn)地證這個要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問一下溢價發(fā)行債券,在算什么的時候,需要考慮溢價的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款。可以嗎,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費單獨出來放制造費用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領(lǐng)料明細表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費單價。那我現(xiàn)在是要把加工費減掉對吧。 2、全盤把加工費單獨出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費計入委外加工產(chǎn)品成本
借銀行 貸應(yīng)交稅費,借稅金及附加 負數(shù) 貸應(yīng)交稅費 負數(shù)
那么附加稅呢
借銀行 貸應(yīng)交稅費,借稅金及附加 負數(shù) 貸應(yīng)交稅費 負數(shù),是要做兩筆分錄嗎?
是的沒錯, 是這樣的
為啥還要做貸應(yīng)交稅費?
同學您好,應(yīng)交稅費的統(tǒng)計才準確發(fā)生額賬實要符
那為啥退增值稅是貸方: 應(yīng)交稅費-未交增值稅?
交時是借方,退就是貸方是相反的
那附加稅呢?交的時候是借方:應(yīng)交稅費嗎?所以退時從貸方?jīng)_嗎?
是的沒錯, 是這樣的
那為啥要做一筆負數(shù)的?借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費?
負數(shù)是軟件方便統(tǒng)計本期發(fā)生額不易搞錯
老師,我還想問一下,之前做的結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅;現(xiàn)在退了,還需要做處理嗎?
這個結(jié)轉(zhuǎn)不需要做,下期有差額合并一起做就行了
謝謝老師,懂了
不客氣,有空給五星好評:,