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老師,想請問下我們公司小微企業(yè),17~20年都是虧損狀態(tài),21年盈利,不過21年彌補(bǔ)不完以前年度虧損,我最近檢查合同,發(fā)現(xiàn)有一個(gè)合同的收入100000元忘記入賬,合同日期是2021年6月~2022年6月,對方不需要發(fā)票,這筆收入我可以都入在今年的主營收入嗎?還是需要把其中五萬入未分配利潤

2022-12-19 14:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-19 14:33

您好,您應(yīng)當(dāng)21年與今年各確認(rèn)一半

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您好,您應(yīng)當(dāng)21年與今年各確認(rèn)一半
2022-12-19
你好,你的增值稅銷售額在今年做的還是去年,如果是在今年做的話,用主營業(yè)務(wù)收入,如果是去年的話,利潤分配。
2022-12-19
同學(xué)你好 齊紅老師不在這里答疑呀
2022-12-19
您好,可以做2月憑證。支出根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)掛賬,收入取得項(xiàng)目進(jìn)度確認(rèn)單后做
2021-03-17
你好!需要3月前做完企業(yè)所得稅匯算清繳才可以
2021-12-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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