你好,你的增值稅銷售額在今年做的還是去年,如果是在今年做的話,用主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,如果是去年的話,利潤(rùn)分配。
老師,我們有個(gè)公司第三季度盈利了但是不足彌補(bǔ)以前的虧損,所以今年就一直虧損,老板想讓它盈利,但是第四季度沒有收入了,這個(gè)情況下 能在這個(gè)月做賬把以前的成本給調(diào)減少可行嗎,我看之前的會(huì)計(jì)做的,公司收入是有開票的,成本這塊,有很大部分沒有成本票,就是簽個(gè)合同,會(huì)計(jì)根據(jù)利潤(rùn)率推算的成本結(jié)轉(zhuǎn)的。
老師,我想咨詢一下,我們公司小微企業(yè)17~20年都是虧損狀態(tài),21年在盈利,不過以前年度虧損還沒有彌補(bǔ)完,我最近發(fā)現(xiàn)21年有筆收入50000元忘記入了,這50000入帳后依舊是彌補(bǔ)狀態(tài),我這50000能直接入在今年收入嗎?還是得用未分配利潤(rùn)入帳?今年也還在彌補(bǔ)虧損中
齊紅老師,我不能追問,顯示系統(tǒng)繁忙,我是問你17年~20年虧損,21年盈利,還在彌補(bǔ)虧損的,最近發(fā)現(xiàn)21年有50000元收入沒入,可不可以今年入的,還是需要入未分配利潤(rùn)的問題,下面是zhui問,老師,對(duì)方?jīng)]有要開發(fā)票,我是檢查合同發(fā)現(xiàn)的,他的合同是2021年6月15~2022年6月15的租賃合同,合同金額一共十萬,合同到期就沒再續(xù)簽
老師,想請(qǐng)問下我們公司小微企業(yè),17~20年都是虧損狀態(tài),21年盈利,不過21年彌補(bǔ)不完以前年度虧損,我最近檢查合同,發(fā)現(xiàn)有一個(gè)合同的收入100000元忘記入賬,合同日期是2021年6月~2022年6月,對(duì)方不需要發(fā)票,這筆收入我可以都入在今年的主營(yíng)收入嗎?還是需要把其中五萬入未分配利潤(rùn)
現(xiàn)在現(xiàn)實(shí)的報(bào)稅你們可以協(xié)助我完成嗎
老師,我們還沒發(fā)貨給客戶,也沒收到客戶的錢,但是我們已經(jīng)開了發(fā)票給客戶了,分錄要怎么做?
年報(bào)時(shí),今年無購進(jìn)的固定資產(chǎn),資產(chǎn)折舊,攤銷情況納稅調(diào)整明細(xì)表還需要填寫么?
我司是物流公司,主營(yíng)業(yè)務(wù)就是運(yùn)輸費(fèi),那些進(jìn)項(xiàng)的通行費(fèi)入什么科目呢
小規(guī)模減免增值稅分錄可以放在季末一起做嗎
老師,一般納稅人在勾選認(rèn)證時(shí)我勾了不可抵扣的票,比如是貸款服務(wù)員的票,會(huì)有什么結(jié)果?是自然抵扣成功還是有提示不能抵扣
請(qǐng)問下我們的倉庫存貨管理一直管理不好,請(qǐng)問下啥好的方法可以慢慢優(yōu)化進(jìn)步從而進(jìn)銷存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確嗎
零售高檔手表交消費(fèi)稅嗎
勞務(wù)派遣企業(yè)成立分公司,分公司需要辦理勞務(wù)派遣資質(zhì)嗎
@apple老師,其他老師別接 又有個(gè)問題,就是我申報(bào)4月份的增值稅的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)有一張發(fā)票我勾選了,但是賬上并沒有收到這張發(fā)票,實(shí)際人家已經(jīng)開票,只不過采購沒拿給我,確認(rèn)了等5月份給我入賬,由于4月份的營(yíng)收太大了,這張發(fā)票有8萬多塊錢的稅額,所以我要先抵了,導(dǎo)致我賬上沒入借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證,但是我勾選抵扣了就做借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證,導(dǎo)致了待認(rèn)證期末余額在貸方了,這個(gè)暫時(shí)性差異有沒有問題