您好,因為一個往來單位只用一個往來科目,這樣方便對賬嘛,工作就是這樣的
本年收回上年已經(jīng)確認(rèn)為壞賬的應(yīng)收賬款五萬元,我知道會計分錄是怎么寫的,我不明白壞賬準(zhǔn)備為什么是記在貸方的,不應(yīng)該是記在借方嗎。如果不是,那什么時候記在借方呢
老師,您好!去年業(yè)務(wù)報銷的成本費用錯記入其他應(yīng)收款借方(正確是記入成本),然后收入錯記入其他應(yīng)收款的貸方(正確是沖應(yīng)收賬款),現(xiàn)在應(yīng)收賬款還掛著賬(正確是結(jié)清了的),請問現(xiàn)在賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢?需要以什么做沖應(yīng)收賬款憑據(jù)呢?
老師請問我們公司已經(jīng)預(yù)收客戶的貨款,假設(shè)是10萬元,銀行已入賬:含稅不含運費的,然后貨已經(jīng)發(fā)給客戶了,借方登記應(yīng)收賬款,貸方登記主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費,然后沖掉預(yù)收賬款,借預(yù)收賬款,貸應(yīng)收賬款,發(fā)貨就沖銷掉預(yù)收款了,但是運費還沒跟物流結(jié)算,運費暫時是我公司支付,怎么把運費沖掉客戶的預(yù)收款如何入賬
老師好,我們是一家小規(guī)模納稅人企業(yè)。之前收了別家公司18萬,我記賬是這樣記得:借銀行存款180000,貸:預(yù)收賬款180000。4月份給對方總共開普票180000,稅額是免稅的,我記賬是是這樣記得:借預(yù)收賬款180000,貸主營業(yè)務(wù)收入180000。但剛才老會計說我這樣不對,必須把稅記上,然后把記得稅再計入到營業(yè)外收入。我不太明白什么意思,請問老師我該如何記賬?是記:借預(yù)收賬款180000,貸主營業(yè)務(wù)收入174757.28貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅5242.7 然后再:借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅5242.7,貸:營業(yè)外收入5242.7嗎?
老師好,最近有一個巨大的困擾,我們公司有一個老會計告訴我在資產(chǎn)負(fù)債表中“預(yù)收賬款=應(yīng)收賬款的貸方+預(yù)收賬款的貸方”,我不能理解,例如:A公司欠我們貨款,借:應(yīng)收帳款 10萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入10萬,當(dāng)A公司還給我貨款了,借:銀行存款10萬 貸:應(yīng)收帳款 10萬,按照老會計的說法,我當(dāng)月資產(chǎn)負(fù)債表就要填應(yīng)收賬款的貸方數(shù)字到預(yù)收賬款的科目里面,那么針對這10萬進(jìn)預(yù)收賬款我不是又要交一次稅?不可能哇,請老師解惑,最好有調(diào)整科目核算方式在文件之類的支撐,謝謝
我們是租車公司,從其他公司租入出租車后轉(zhuǎn)租給司機(jī),現(xiàn)在給這批車每個車配了一個電子鑰匙,單價198元,請問這個該入成本還是費用,科目該怎樣設(shè)置?
老師,工商年報中單位人數(shù),是填寫2024.12月末月的人數(shù)嗎?
老師,退稅時無論是在線申報還是離線申報,申報的月份必須同增值稅的申報期嗎?
老師 開通外管證預(yù)繳稅款的稅收完稅證明該怎么打印呢
取得銀行手續(xù)費發(fā)票,怎么入賬,之前已經(jīng)計入財務(wù)費用
居間費是不能超過合同銷售額額額5%嗎
老師,公司新租的辦公室,因為地址沒得變更,開具的發(fā)票是舊的地址,可以用嗎?
老師好,我們公司因大環(huán)境的問題從6月份開始停業(yè),在稅務(wù)這一塊需要備案停業(yè),后續(xù)的納稅申報是否正常進(jìn)行?
老師,我們農(nóng)牧企業(yè),向農(nóng)民購買沙子用于種地,9000元,這種情況應(yīng)該讓農(nóng)民開什么票能入賬!??
老師就是我們收到客戶10000,但是我們應(yīng)該返2000給客戶,但是我們做賬的時候做了主營業(yè)務(wù)收入10000,現(xiàn)在要返2000給客戶只是掛賬沒有返錢給他,我們應(yīng)該怎么寫這個分錄?
老師,您的意思是A公司只用應(yīng)收賬款,B公司只用預(yù)收賬款,那C公司呢,D公司呢?要是有很多顧客呢?
您好,CD我們最先用哪個往來科目,就一直用,我們不是有? 一預(yù)到底這個說法么
老師,這樣做是方便對什么賬呀?
您好,往來賬,就是我們供應(yīng)商或客戶欠款多少,交易了多少,我們只要導(dǎo)一下科目就好了
老師,還是不理解,怎么一直用預(yù)收或者應(yīng)收就好對賬了呢?
您好,比如A客戶我們用應(yīng)收,預(yù)收,那對賬我們還是導(dǎo)出2個科目對不對,直接用一個科目多好,一次就導(dǎo)出 了,另外多個科目還容易忘記的
比如應(yīng)收賬款在借方說明顧客欠我們的錢,在貸方有兩種可能,一種是提前收的定金和實際收到的尾款,這樣貸方的應(yīng)收賬款不會混嗎?
您好,不會混,我們根本不用分這么細(xì),借方余額是客戶欠我們的,貸方余額是客戶多付的