您好,你們是不是沒有計(jì)提啊
老師,我今天建賬,看到9月份的科目明細(xì)表,其他應(yīng)收款明細(xì)科目中有四筆期末余額在貸方的,這個(gè)怎么處理,還有應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi)這個(gè)余額在借方,這種情況我怎么處理,不知道該怎么建賬了
老師您好,公司去年7月份剛開辦,7-8月份的工資記到管理費(fèi)用里面,其余月份記到應(yīng)付職工薪酬里面,現(xiàn)在在做匯算清繳,根據(jù)2021年季度申報(bào)顯示,工資薪金支出只有9 10 11 12 ,4個(gè)月的。 那105050表,賬載金額和實(shí)際發(fā)生額不一致,也可以?
我們從貸記記賬公司接回了賬本,然后有一個(gè)月的員工工資未發(fā),代理記賬是這樣: 借:管理費(fèi)-工資10000元;貸:應(yīng)付薪酬10000元。 然后科目余額表顯示應(yīng)付薪酬10000元,但是管理費(fèi)-工資是平的,這個(gè)是不是錯的呢?
老師,到現(xiàn)在選中8月應(yīng)付職工薪酬明細(xì)賬,還有未記賬,這個(gè)是什么意思,未記賬發(fā)工資7月,科目余額表就不顯示對吧
第一張表是明細(xì)賬。應(yīng)付職工薪酬,他計(jì)提數(shù)跟那個(gè)發(fā)放數(shù)。和他科目余額表應(yīng)付職工薪酬那個(gè)數(shù)是一致的,但是科日余額表里的管理費(fèi)用工資對不上明細(xì)帳的數(shù)呢,但他科目余額表里的管理費(fèi)用含有計(jì)提工資及其他費(fèi)用等和2022年12月利潤表管理費(fèi)用金額又不一樣,搞得我現(xiàn)在都不知道該怎么做了我先填那個(gè)年度報(bào)表,按他2022年12月利潤表填那個(gè)利潤表上去,他這個(gè)數(shù)直接就跳到那個(gè)匯算清繳這個(gè)主表來了所以這些數(shù)我都不知道以哪個(gè)數(shù)來填我就是按明細(xì)賬來看計(jì)提數(shù)的,我要是按明細(xì)賬來填吧,就跟他的利潤表數(shù)就對不上
老師,集團(tuán)公司內(nèi)部交易,A公司給B公司銷售貨物,含稅價(jià)11000,當(dāng)月未開具發(fā)票,請問A公司和B公司分別怎樣進(jìn)行賬務(wù)處理
老師好,請問新注冊的有限責(zé)任公司,然后從個(gè)人手里買來的二手設(shè)備(用于經(jīng)營對外租賃)沒有購買發(fā)票,這個(gè)怎么入賬呢?能不能抵扣增值稅和企業(yè)所得稅?
會計(jì)從業(yè)資格證書號碼是什么呀?
老師,我們單位請了財(cái)務(wù)顧問,合同上寫著我們承擔(dān)住宿,還有一天每個(gè)人50標(biāo)準(zhǔn)的餐費(fèi),這個(gè)我們收到住宿費(fèi)發(fā)票還有餐費(fèi)發(fā)票應(yīng)該計(jì)入什么科目啊
和產(chǎn)品分別采購的袋子禮盒,和產(chǎn)品一起銷售出去,銷售發(fā)票可以開袋子禮盒嗎?還是說要袋子禮盒的經(jīng)營范圍
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人聘任書,老師有模版嗎?新聘用一個(gè)人,解除另一個(gè)人,我用于工商修改財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人用的)
老師你好,請問公司去年不清楚自行開具發(fā)票的要求,然后自行開具農(nóng)副產(chǎn)品發(fā)票,現(xiàn)在稅務(wù)局要求提供個(gè)人身份證銀行卡電話,現(xiàn)在有一部分人員找不到聯(lián)系方式了,這種情況有好的解決方案嗎
老師請問一下 24年8月起的營業(yè)執(zhí)照 注冊資本是不是要在27年實(shí)繳
給員工繳納社保,可以全額算管理費(fèi)用嗎,個(gè)人部分,公司也幫他出了的
老師,我是小規(guī)模納稅人,我之前確認(rèn)一筆收入,而且開的是專票,也提了稅款,交了稅款,現(xiàn)在這筆錢要退回去,不算是我們的收入,我需要把這筆錢沖回,請問我提的稅款怎么辦?
未記賬的是什么意思,不顯示在科目余額表上嗎?
嗯對,沒有記賬的話就不顯示
還有嗎,未記賬不體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上?
嗯對,你沒有記賬證明沒有發(fā)生業(yè)務(wù),所以不會有的