可能是公司不符合小微了
批發(fā)業(yè)是屬于稅務行業(yè)的什么業(yè)?我收到這條短信,需要怎么做? 風險信息描述:經(jīng)分析,你企業(yè)可能符合生產(chǎn)、生活性服務業(yè)加計抵減政策,請您及時核實企業(yè)的行業(yè)類型。如確實符合政策,請您通過電子稅務局提交加計抵減聲明,享受相關優(yōu)惠政策,可計提但未計提的加計抵減額,可在確定適用加計抵減政策當期一并計提。您可延伸閱讀以下政策細節(jié): 一、政策依據(jù):《國家稅務總局關于深化增值稅改革有關事項的公告》(國家稅務總局公告2019年第14號)第八條;《財政部 稅務總局關于明確生活性服務業(yè)增值稅加計抵減政策的公告》(財政部 稅務總局公告2019年第87號)。
老師,我正在季度所得稅申報,風險提示這句話1.《資產(chǎn)加速折舊、攤銷(扣除)優(yōu)惠明細表》第2行第2列:“賬載折舊/攤銷金額”:【0】元; 2.第2行第2列“賬載折舊\\攤銷金額”,填報納稅人享受資產(chǎn)加速折舊、攤銷和一次性扣除優(yōu)惠政策的資產(chǎn),會計核算的本年資產(chǎn)折舊額、攤銷額。一般不為0,請核實。上面提示這句話,我沒有加速折舊,這個表難道我不是全填0么,這提示是讓我把資產(chǎn)的賬載金額要填進去?
尊敬的納稅人: 您公司在申報2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳時填報了《A107041高新技術企業(yè)優(yōu)惠情況及明細表》中“研發(fā)費用”本年度欄次,但未享受研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠,請貴公司根據(jù)《財政部 國家稅務總局 科技部關于完善研究開發(fā)費用稅前加計扣除政策的通知》(財稅〔2015〕119號)等判斷是否符合享受研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠條件,若符合請及時更正2021年度企業(yè)所得稅年度申報表。 收到了稅局的消息推送 因為我公司是高企,報所得稅時A107041這張表是必填,我就填了研發(fā)費用。但是我們2021年又是虧損,怎么辦呢?他這個提示是什么意思
我公司在做年度匯算清繳時,由于當年虧損嚴重,不像擴大虧損,自主放棄研發(fā)加計扣除優(yōu)惠政策,稅務讓提供《情況說明》 我寫的是: 我公司知悉研發(fā)費加計扣除稅收優(yōu)惠政策,當期發(fā)生了研發(fā)費用6986809.35元,但由于公司經(jīng)營不善,當年虧損已然嚴重(應納稅所得額:-7213528.38元),不愿再增加虧損額度,自愿放棄享受2021年度研發(fā)費加計扣除優(yōu)惠政策。 但稅務說:因為虧損所以不享受肯定是不可以的,肯定是因為其他原因。然后我也不知道怎么寫原因了
老師您好!請教一下 1.附加稅按增值稅乘以相應的比例計提的分錄怎么寫? 2.享受六稅兩費的政策,附加稅的優(yōu)惠部分怎么計入分錄? 3.印花稅需要計提嗎?計提繳納的分錄怎么寫? 4.滯納金分錄怎么寫? 是會計小白,希望老師能寫的完整一點,謝謝老師!
老師,我公司是煤炭運銷公司,支付給科技公司技術服務費,他給我開1%專票,我分錄怎么寫?
老師,申請了公司辦稅員,法人在哪里點通過?
工會費在一般企業(yè)與個體工商戶的扣除比例分別是多少的?
老師好,給員工交社保應該怎么寫分錄
老師,小規(guī)模公司減免2%的稅,可以不可以不做賬?
老師,企業(yè)所得稅那個應付職工工資怎么填
老師個體能交個稅嗎?這個怎么操作呢?
老板,公司現(xiàn)在是小規(guī)模,從1月份開了317萬的發(fā)票,9月份開了97萬的發(fā)票,如果再開86萬的話身為一般納稅人,像我的情況這個月要開113萬,怎么開不會被升為一般納稅人?
社保怎么辦理流程步驟
第二季度虧損,沒有交企業(yè)所得稅,第三季度有利潤,就計提了企業(yè)所得稅,可是申報的時候是填年累計額,這樣子就會把第二季度的虧損彌補了,現(xiàn)在第三季度計提的數(shù)據(jù)和后面要交的數(shù)據(jù)差了一個第二季度的虧損怎么辦?是我第三季度計提的時候就要把前面的虧損彌補嗎?
從哪些指標來核實是否符合小微企業(yè)
從事國家非限制和禁止行業(yè),且同時符合年度應納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個條件的企業(yè)。