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請問老師,一般納稅人企業(yè),成本發(fā)票沒到,暫時先做的 借:工程結(jié)算成本 人工成本 貸:預(yù)付賬款 金額100萬,現(xiàn)在年底發(fā)票回來了,應(yīng)該怎么做,不做沖紅的分錄的情況下,應(yīng)該怎么做

2022-12-08 15:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-12-08 15:35

那就把這個發(fā)票。就把這個發(fā)票貼到原來的憑證后面。

頭像
快賬用戶7798 追問 2022-12-08 15:44

有差額怎么辦呢老師

頭像
齊紅老師 解答 2022-12-08 15:48

把沒有發(fā)票的分錄紅沖按發(fā)票入賬。

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那就把這個發(fā)票。就把這個發(fā)票貼到原來的憑證后面。
2022-12-08
你好;? ? ?紅沖上面分錄 在按? ? ?發(fā)票做 :借? 工程施工- 合同成本-人工費(fèi); 進(jìn)項(xiàng)稅貸? 預(yù)付賬款? ?
2022-12-08
您好,每次根據(jù)發(fā)票金額,借:工程施工–預(yù)提成本 (紅字),貸:應(yīng)付賬款–暫估(紅字),
2021-03-16
您好,對的,這個最后可以從工程施工轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,這個能
2025-04-05
你好:沖暫估分錄: 借:主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù)紅字 貸:應(yīng)付賬款-暫估款 負(fù)數(shù)紅字 發(fā)票入賬: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-某公司 差額不用管,結(jié)轉(zhuǎn)到本期即可!
2024-02-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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