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老師,比如:建筑企業(yè)去年暫估了100萬的成本,借:工程施工–預(yù)提成本 100,貸:應(yīng)付賬款–暫估100,結(jié)轉(zhuǎn)收入時把預(yù)提成本結(jié)轉(zhuǎn)到工程結(jié)算然后結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,發(fā)票在1、2、3月分幾次收到,應(yīng)該怎樣沖回

2021-03-16 17:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-16 18:10

您好,每次根據(jù)發(fā)票金額,借:工程施工–預(yù)提成本 (紅字),貸:應(yīng)付賬款–暫估(紅字),

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齊紅老師 解答 2021-03-16 18:10

您好,再根據(jù)發(fā)票金額,借:工程施工–預(yù)提成本 ,貸:應(yīng)付賬款–

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快賬用戶3712 追問 2021-03-16 18:30

發(fā)票有人工費有材料費等,二級科目用預(yù)提成本就不能體現(xiàn)具體業(yè)務(wù)了吧

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齊紅老師 解答 2021-03-16 18:36

您好,要體現(xiàn)相關(guān)業(yè)務(wù),不是預(yù)提。最后預(yù)提都清零

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快賬用戶3712 追問 2021-03-16 19:12

我有些糊涂,老師您看下,這樣做會有預(yù)提的余額應(yīng)該怎么清零

我有些糊涂,老師您看下,這樣做會有預(yù)提的余額應(yīng)該怎么清零
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快賬用戶3712 追問 2021-03-16 19:13

再做一筆分錄的話預(yù)提在貸方,借方應(yīng)該是工程施工的人工費或者材料費嗎

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齊紅老師 解答 2021-03-16 19:15

您好,您還有分錄,借工程結(jié)標(biāo)-100貸工程施工~預(yù)提-100。借工程結(jié)標(biāo)100貸工程施工~材料/人工50+50

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您好,每次根據(jù)發(fā)票金額,借:工程施工–預(yù)提成本 (紅字),貸:應(yīng)付賬款–暫估(紅字),
2021-03-16
你好,匯算清繳的時候調(diào)整了嗎?
2021-07-12
同學(xué),你結(jié)轉(zhuǎn)成本應(yīng)該是借主營業(yè)務(wù)成本暫估,貸,工程施工-材料費,而不是沖暫估款。
2022-01-12
暫估做到這里還沒有完結(jié),需要紅沖回當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)到主營成本的48。 在你提供的案例中,之前暫估成本48并結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,當(dāng)收到部分材料發(fā)票后,雖然對暫估成本進(jìn)行了紅沖和重新入賬,但之前已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本的部分也需要進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,以確保成本的準(zhǔn)確性。 紅沖當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)到主營成本的48的會計分錄為: 借:主營業(yè)務(wù)成本 -48 貸:工程施工-項目1成本 -48 這樣處理后,主營業(yè)務(wù)成本就能夠反映實際收到發(fā)票部分的成本,避免了成本的虛增或虛減。
2024-07-15
你好;? 1.? 那實際成本是60萬還是55萬; 看是否要 沖多的 5萬成本的??
2023-06-14
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