您好,每次根據(jù)發(fā)票金額,借:工程施工–預(yù)提成本 (紅字),貸:應(yīng)付賬款–暫估(紅字),
老師,工程建筑上年項目沒結(jié)束,當(dāng)時是借工程施工-暫估,貸應(yīng)付賬款-暫估,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務(wù)成本,貸工程施工-暫估?,F(xiàn)在票來了,怎么做調(diào)整不影響今年的利潤,求分錄。謝謝!
老師,比如:建筑企業(yè)去年暫估了100萬的成本,借:工程施工–預(yù)提成本 100,貸:應(yīng)付賬款–暫估100,結(jié)轉(zhuǎn)收入時把預(yù)提成本結(jié)轉(zhuǎn)到工程結(jié)算然后結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,發(fā)票在1、2、3月分幾次收到,應(yīng)該怎樣沖回
建筑企業(yè)1月暫估成本60萬并已結(jié)轉(zhuǎn),5月回來不含稅票只有55萬,以后不回來票了。分錄為1、借:工程施工-暫估60 貸:應(yīng)付賬款-暫估60 2、借:主營業(yè)務(wù)成本60 貸:工程施工_暫估60 3、借:工程施工-暫估-60 貸:應(yīng)付賬款-暫估-60 4、借:工程施工-材料55 貸:應(yīng)付賬款55 5、借:主營業(yè)務(wù)成本-5 貸工程施工-暫估-5,這樣對嗎?
老師,建筑業(yè)公司小企業(yè)會計準(zhǔn)則,今年4月暫估一筆50萬,然后在7月份回來發(fā)票了,我這邊要做負(fù)數(shù)沖紅(借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù)),然后在根據(jù)發(fā)票做一筆正確的分錄(借工程施工貸預(yù)付賬款,預(yù)付是之前提前給錢了),針對這比分錄我要不要做結(jié)轉(zhuǎn)成本?網(wǎng)校老師有的跟我說當(dāng)月沒有收入不用結(jié)轉(zhuǎn),但是有的老師跟我說暫估是之前的,結(jié)轉(zhuǎn)成本也是之前的,不用管當(dāng)月有無收入,結(jié)轉(zhuǎn)就行,我到底應(yīng)該怎么能做
建筑企業(yè)成本票未到,暫估的直接人工入賬,借:工程施工貸應(yīng)付職工薪酬,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本…沖暫估應(yīng)該怎么沖呢?借:應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款?還是暫估需要回沖再重做一筆分錄?
怎么樣辦理靈活保險,老師
生產(chǎn)有機(jī)肥的高新企業(yè),季度性生產(chǎn),基本生產(chǎn)成本,和制造費用的會計分錄
計算增值稅:(關(guān)稅十關(guān)稅率)x13%,還是(關(guān)稅十關(guān)稅率)/(1-5%)*13%?
甲公司與張三簽訂黑豬收購合同,張三負(fù)責(zé)喂養(yǎng),然有甲公司統(tǒng)一收購,那張三可以到稅務(wù)局代開發(fā)票嗎?稅率多少?
老師,有公司的車賣給個人的買賣協(xié)議書嗎,能發(fā)一份給我嗎
2016年時候用稅控系統(tǒng)開的3%紙質(zhì)普票,現(xiàn)在改成數(shù)電了,可以用數(shù)電紅沖嗎?
甲公司一般納稅人從農(nóng)戶手里收購小麥10000公斤,26000元,開9%收購發(fā)票(免稅),如何入賬,具體分錄金額?
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老師,3月份的個人漏報了,這個怎么補啊
老師好,請問 2024年暫估成本168000.今年匯算清繳發(fā)票回來171500,差額3500,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,把去年的賬沖掉重新做賬,主營業(yè)務(wù)成本就掛著3500,但是今年還沒有收入,利潤表就很奇怪,這樣做對嗎?,謝謝
您好,再根據(jù)發(fā)票金額,借:工程施工–預(yù)提成本 ,貸:應(yīng)付賬款–
發(fā)票有人工費有材料費等,二級科目用預(yù)提成本就不能體現(xiàn)具體業(yè)務(wù)了吧
您好,要體現(xiàn)相關(guān)業(yè)務(wù),不是預(yù)提。最后預(yù)提都清零
我有些糊涂,老師您看下,這樣做會有預(yù)提的余額應(yīng)該怎么清零
再做一筆分錄的話預(yù)提在貸方,借方應(yīng)該是工程施工的人工費或者材料費嗎
您好,您還有分錄,借工程結(jié)標(biāo)-100貸工程施工~預(yù)提-100。借工程結(jié)標(biāo)100貸工程施工~材料/人工50+50