你好,只有盈利的時(shí)候才計(jì)提。所得稅,如果是虧損就不用計(jì)提,了。
6月份計(jì)提了所得稅費(fèi)用,7月虧損,這個(gè)計(jì)提的所得稅費(fèi)用需要做什么處理嗎?
我八月份計(jì)提了所得稅費(fèi)用,九月份虧損了需要沖減所得稅費(fèi)用嗎
老師,當(dāng)月虧損,需要計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎?
當(dāng)月有利潤,彌補(bǔ)虧損之后是虧損,這種情況需要計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎?
去年有未彌補(bǔ)虧損,當(dāng)月盈利,但是減去去年的未彌補(bǔ)虧損以后不需要繳納所得稅就不用計(jì)提所得了吧
老師好,我突然發(fā)現(xiàn)24年有一張專票,系統(tǒng)已經(jīng)勾選認(rèn)證了,但是賬上漏做賬了,賬面上計(jì)提和申報(bào)繳納稅款都是正確的,這種情況怎么辦?怎么補(bǔ)做賬?
24年匯算清繳已完成,25年9月做帳發(fā)現(xiàn)24年有一張租賃發(fā)票未做帳,24年11-12月已付的社保醫(yī)保公司未計(jì)提,怎么處理?
老師,9月我已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在這家供應(yīng)商的貨款說是配送金額上扣減8個(gè)點(diǎn)折扣價(jià)。那我是在10月份做一筆折扣的賬務(wù)處理嗎?
請(qǐng)教一下印花稅咋報(bào)的,跟收入采購數(shù)據(jù)對(duì)不上呢,外賬報(bào)的
老師能不能幫我看一下第三大題呀我有點(diǎn)懵逼學(xué)的
老師方便看一下第二題嘛
老師幫我看一下第一題該怎么寫
老師,請(qǐng)問我新入職一家公司,前任已離職沒有人交接,我要怎么查詢未申報(bào)退稅的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)。謝謝! 電子稅務(wù)局或電子口岸,怎么查詢哪些報(bào)關(guān)單已經(jīng)申請(qǐng)過退稅,哪些報(bào)關(guān)單還未申請(qǐng)過退稅。
老師,個(gè)體戶老板申報(bào)經(jīng)營所得時(shí)不能享受6萬免稅,說已在綜合所得中享受減免,我只是添加了人員報(bào)送并沒有報(bào)送工資,怎么修改讓在經(jīng)營所得里享受減免呢
老師,個(gè)體戶改查賬征收了,老板就又新成立一個(gè)定額核算的個(gè)體戶,用定額的新戶開了一部分發(fā)票,但是金額不大,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)么
如果上個(gè)月虧損不做分錄,這個(gè)月盈利,怎么計(jì)提所得稅
你好同學(xué),咱是看,一整年,也就是從一月份累計(jì)到現(xiàn)在,你是盈利的還是虧損的,然后再來確定要交要不要計(jì)提,所得稅。
季度預(yù)繳的話,不是要看季度嗎?
你好,不是的,也是看從年初到現(xiàn)在的。是盈利還是虧損?
如果年初到11月份到現(xiàn)在有盈利就要計(jì)提所得稅是嗎?
同學(xué),如果說年初到現(xiàn)在有盈利,咱們就要計(jì)提所得稅,如果說以前在這個(gè)一年的中間交過所得稅,那就要把以前交過的剪掉以后再記清。
就是要把,總的計(jì)提,的所得稅減掉已經(jīng)交過的那部分,剩下再重新計(jì)提,
那前面已計(jì)提所得稅,后面月份發(fā)生虧損,是不是要把前面計(jì)提的所得稅沖減掉
你好,暫時(shí)不用做處理,等到匯算清繳的時(shí)候,匯算清繳統(tǒng)一再來確定。