您好,您這個是在做題嗎?要是做題是這樣的,要是實操很多企業(yè)都不涉及到遞延的
上期遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債會影響當期所得稅費用嘛
你好,老師這題為什么沒加遞延 所得稅費用不是等于當期應交所得稅+遞延所得稅負責-遞延所得稅資產(chǎn)嗎
所得稅費用不是等于當期應交所得稅+遞延所得稅負責-遞延所得稅資產(chǎn)嗎,這題怎么沒加遞延呢
一個企業(yè)當期應確認的遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負債,用公式表達為:當期應確認的遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負債=期末遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負債-期初遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負債。()這句話對嗎
老師您好.當期所得稅費用等于當期應納企業(yè)所得稅稅額 ,請問這句話怎么理解?所得稅費用不是等于當期應納稅所得額+遞延所得稅負債-遞延所得稅資產(chǎn),那當期企業(yè)所得稅稅額不是受遞延所得稅費用的影響嗎?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購煙葉500公斤,實際支付總價款65萬元,已開據(jù)收購發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補貼率10%
抖音來客,9月補貼52元我們已經(jīng)做無票收入了,10月讓我們開票,那10月開出去票,我怎么做賬務處理。
老師,抖音來客,抖音給我們補貼52元,我們已經(jīng)做到9月賬里了,10月讓我們開票,那開出去票我們怎么做賬,9月已經(jīng)做無票收入了
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計入嗎?系統(tǒng)提示
納稅人將以征稅的車輛購置稅退回廠家的話,每滿一年扣10%,如果沒滿一年的話怎么辦?5個月 和 7個月,怎么規(guī)定
資產(chǎn)負債表的貨幣資金期初數(shù)是81507,貨幣資金期末數(shù)是-107915。存貨是23915.13。請問負債和所有者權(quán)益的期初數(shù)和期末數(shù)要怎么填寫?
公司的一般戶可以用于日常收支,工資,繳納稅費嗎?
老師,請問下: ①我們收款10000,開票甲方6%給我們稅補10000*0.06=600。銷=100600; 我們付給下游9000,開票要收9%(6%專票),進=9000*1.09=9810 ②第一種:款項和稅補單獨分月兩筆打款和開票 第二種:一次性含稅補打款、開票 這兩種有區(qū)別?加上利潤應交稅金部分扣除后我們實際上利潤率呢
老師,我的公司給員工繳了社保,那工人的工資估計超過多少錢需要交個稅啊
這是稅務師題目的問題,不懂為什么當期的所得稅費用等于企業(yè)所得稅稅額,若存在遞延稅費也不影響嗎?如何理解
要是有遞延所得稅肯定會有影響的