預(yù)付費用改應(yīng)付職工薪酬
社保政策醫(yī)療保險單位部分緩交,那么可以先計提進(jìn)應(yīng)付職工薪酬再繳納嗎,例如申報3萬,緩交6千,分錄:借:管理費用5000萬,制造費用10000,生產(chǎn)成本7000,其他應(yīng)收款8000,貸:應(yīng)付賬款薪酬-社保費30000; 繳納時 借:應(yīng)付職工薪酬-社保費24000,貸:銀行存款24000, 這種做法可以嗎
老師您好,我問一下9月結(jié)匯美金100萬,產(chǎn)生匯兌損益-60萬,由于金額較大,我可不可以將60萬分?jǐn)偟?/10/11/12月,分錄這樣做可以嗎?結(jié)匯時:借:銀行-人民幣?借:預(yù)付賬款-待攤費用?-60?貸:銀行-美元,每月攤銷費用時,借:財務(wù)費用-匯兌-15?貸:預(yù)付賬款-待攤費用-15
請問老師,單位每月計提補(bǔ)充醫(yī)療保險,借 生產(chǎn)成本1萬 貸 預(yù)付費用1萬,繳納時,借 預(yù)付費用12萬 貸 銀行存款12萬 。這樣做可以嗎,
公司22年1月的時候,預(yù)付的一年的倉庫租賃及場地分?jǐn)傎M,合同約定租期:2022.2.9-2023.2.9,借:其他應(yīng)付款 12萬,貸:銀行存款 12萬,之后也是在1月收到一年的房租發(fā)票,借:長期待攤費用 12萬 貸:其他應(yīng)付款 12萬,然后從2月開始一直到23年的1月,每月都做這樣一筆分錄:借:管理費用 1萬,貸:長期待攤費用 1萬。 這是之前會計做的,我想問下這樣做對嗎?
老師 咨詢你一個問題 比如店鋪租金 一個月10000 我10月性支付了一個季度的租金3萬 12月才收到發(fā)票 那我10賬 借:預(yù)付賬款-房租 3萬 貸:銀行存款 3萬 10月計提房租 借:管理費用-房租 1萬 貸預(yù)付賬款 1萬 到12月我就全部沖完了預(yù)付 那,我收到發(fā)票的時候 怎么做賬呢?
承諾給工人的薪資是不是要給?如果沒給的話,有什么方式可以用?
公司購進(jìn)貨物煙酒禮品用于贈送客戶賬務(wù)處理應(yīng)該怎么核算
公司購進(jìn)貨物煙酒禮品用于公司內(nèi)部使用需要視通銷售處理嘛?
想要注銷企業(yè),應(yīng)收應(yīng)付全部調(diào)平到其他應(yīng)付款賬戶,其他應(yīng)付款賬戶余額調(diào)平到營業(yè)外收入,這樣可以嗎?那季度企業(yè)所得稅表格,這個數(shù)字填哪一列?
老師好,我突然發(fā)現(xiàn)24年有一張專票,系統(tǒng)已經(jīng)勾選認(rèn)證了,但是賬上漏做賬了,賬面上計提和申報繳納稅款都是正確的,這種情況怎么辦?怎么補(bǔ)做賬?
24年匯算清繳已完成,25年9月做帳發(fā)現(xiàn)24年有一張租賃發(fā)票未做帳,24年11-12月已付的社保醫(yī)保公司未計提,怎么處理?
老師,9月我已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在這家供應(yīng)商的貨款說是配送金額上扣減8個點折扣價。那我是在10月份做一筆折扣的賬務(wù)處理嗎?
請教一下印花稅咋報的,跟收入采購數(shù)據(jù)對不上呢,外賬報的
老師能不能幫我看一下第三大題呀我有點懵逼學(xué)的
老師方便看一下第二題嘛